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- | ====== | + | [[:ajuda|{{ : |
+ | ====== | ||
+ | < | ||
+ | Esta funcionalidade tem como objetivo consultar documentos de arrecadação pelo //nosso número//, isto é, pelo número que foi gerado no documento de cobrança. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | ||
+ | </ | ||
- | Consultar Documentos Pelo Nosso Número | + | Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: |
+ | |||
+ | ==== Observação ==== | ||
+ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | Na tela acima, informe obrigatoriamente, | ||
+ | |||
+ | * **C = Código do Convênio**; | ||
+ | * **T = Tipo de Documento**; | ||
+ | * **N = Número de Identificação do documento**; | ||
+ | * **X = Dígito Verificador**. | ||
+ | |||
+ | Caso o tipo de documento seja uma Conta, o sistema mostra a consulta de Contas. Caso o tipo de documento seja uma Guia de Pagamento, o sistema exibirá os dados da guia. Nos demais tipos de documentos, o sistema exibirá os dados da Consulta de documentos e alguns dados da movimentação encaminhada pelo arrecadador. | ||
+ | |||
+ | Na impressão de segunda via de contas, na impressão de guia, e na impressão do documento de cobrança, a sequência do **Nosso Número** será informada na via encaminhada para a companhia, que deverá informar a empresa terceirizada, | ||
+ | |||
+ | Informe o nosso número e clique no botão {{: | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | Para a **CAERN**, durante a pesquisa pelo **Nosso Número**, caso o //Tipo do Documento// esteja preenchido com //00//, o sistema recupera a conta atraves do // | ||
+ | |||
+ | Caso o documento esteja vencido ou já excluído, o checkbox //Excluir Movimento da Carteira 17// fica desabilitado e o botão {{: | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | < | ||
+ | Confirmando a operação, o sistema **GSAN** gera o documento selecionado no movimento de débitos da **Carteira 17**, para que seja enviado ao banco para ser cancelado. Não confirmando, | ||
+ | </ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
+ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
+ | |**Nosso Número**|Campo obrigatório. Informe o número do documento referente a Contas, Guias, ou Documentos de Cobrança, através do Nosso Número, com formato CCCCCCCTTNNNNNNNN-X, | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
+ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |{{: | ||
+ | |||
+ | ===== Referências ===== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | ==== Termos Principais ==== | ||
+ | |||
+ | **[[=ajuda: | ||
+ | |||
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+ | \\ | ||
+ | Clique **[[: |
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