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ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17

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ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17 [19/08/2015 19:02] – a edivaldo.alvesajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17 [09/03/2018 20:10] (atual) tadeu.sarmento
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 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]] [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-arrecadacao.png?nolink&200|}}]]
 ====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ====== ====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ======
 +<columns>
 +O objetivo desta funcionalidade é gerar ou regerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[:Ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17**.
 +</columns>
  
 +Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:
  
-O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo de débitos para carteira 17podendo ser acessada no caminho[[:Ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17.+==== Observação ==== 
 +^Informamos que os dados exibidos nas telas seguir são fictíciose não retratam informações de clientes.^ 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :postgres:propostas:caern:cobranca:carteira_gerar_bancos.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupoou de vários grupos de faturamentopermitindo informar um grupo de faturamentovários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenha sido gerado.+<columns> 
 +Para a **CAERN**a rotina de geração de arquivo **Carteira 17** passa a ter periodicidade de execução diária. Acimatemos a opção de fazer a geração e envioou regeração e enviopara a rede bancária, do arquivo contendo apenas as contas geradas por //Grupo de Faturamento// ou as contas geradas para os tipos de documento //Extrato de Débito//, //Guia de Pagamento// e //2ª via de Conta//. O arquivo de movimento foi ajustado para identificar, no código de barras do boleto bancário, os documentos do tipo //Extrato de Débito// e //Guia de Pagamento//. Foi implementado ainda o controle da geração do arquivo com os registros do tipo //conta////extrato// //guia de pagamento// para que não haja o envio do mesmo tipo de documento em mais de um movimento.
  
-O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema)e só gera levando em consideração conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para receber conta tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.+**Atenção**: para a **CAERN**foi desativada emissão de documentos no formato boleto bancário para a **Carteira 18**.
  
-Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:gerar.png?nolink|}}será disparado um processo batch para geração do arquivo TXT, no formato definido pela FEBRABAN.+Dito isso, inicialmente, o sistema exibe a tela para geração ou regeração do arquivo de bancos **Carteira 17**. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?nolink|}} (habilitado após a seleção dos grupos de faturamento). Na mesma tela será exibida a lista de bancos. Selecione um ou mais itens oucaso queira selecionar todos os bancos, clique no link __**Todos**__. Em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}} (habilitado após a escolha do banco) para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.
  
-O arquivo gerado deve ser enviado por e-mailutilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.+**Atenção**: utilize as setas {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}{{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}, {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}, e {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}} para movimentar os **grupos de faturamento** do quadro **Disponíveis** para o quadro **Selecionados**
  
-A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema),  e que cliente indicado para receber a conta não tenha documento válido (CPF ou CNPJ).+Para detalhes sobre preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**.
  
-As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.+Caso selecione a opção **Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17**, o sistema seleciona os documentos para //regerar// os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**Isso é feito clicando em {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} ao lado do campo **Movimento** e acessando a próxima tela, onde será possível pesquisar o movimento do arrecadador: 
 +</columns>
  
-Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação, cancelamento.+<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:pop_p_movimento_arrecadador.jpg?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamentodocumento de cobrança) e as contas incluídascontinuarão utilizando a carteira 18.+<columns> 
 +No caso da geração de arquivo, a funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupoou de vários grupos de faturamentopermitindo informar um grupo de faturamento, vários grupos, ou todos os grupos para processamento. O sistema exibirá os grupos já faturados no mês/ano do faturamento, e que ainda não tenham sido gerados.
  
-No caso de emissão de segunda via de contao sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17e gera código de barras de acordo com a carteira.+O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema)e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvelonde cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário.
  
-Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos carteira 17. Selecione os parâmetros obrigatórios e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?nolink|}}. Em tela será exibida a lista de bancos, selecione um ou mais itensou em __**Todos**__, e clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:gerar.png?nolink|}} para que seja gerado o arquivo de bancos carteira 17.+Ao clicar no botão {{:ajuda:arrecadacao:y_gerar.jpg?nolink|}}será disparado um processo batch para geração do arquivo TXTno formato definido pela **FEBRABAN**.
  
-{{:ajuda:arrecadacao:arrec_-_gerararquivobancoscarteira17.png?nolink|}} +O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático.
-\\+
  
-====== Preenchimento dos Campos ======+A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema),  e que o cliente indicado para recebê-la não tenha documento válido (CPF ou CNPJ). As contas emitidas através de boleto serão marcadas com a respectiva carteira 17 ou 18.
  
 +Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação e cancelamento. Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18.
  
 +No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira.
 +</columns>
 +
 +====== Preenchimento dos Campos ======
 ^Campo^Preenchimento dos Campos^ ^Campo^Preenchimento dos Campos^
-|Informar Banco(*)|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o banco desejado. O nome do banco será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|+|Informar Banco|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{:ajuda:lupa.gif?nolink|}} para selecionar o banco desejado. O nome do banco será exibido no campo ao lado.\\ Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão {{:ajuda:borracha.gif?nolink|}} ao lado do campo em exibição.|
 |Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).| |Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).|
-|Grupo de Faturamento(*)|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna "Disponíveis".\\ Para mover um grupo da coluna "Disponíveispara "Selecionados", clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla "Ctrle clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna "Disponíveispara "Selecionados", clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}.\\ Para mover um grupo da coluna "Selecionadospara "Disponíveis", clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla "Ctrle clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna "Selecionadospara "Disponíveis", clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}.| +|Grupo de Faturamento|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna //Disponíveis//.\\ Para mover um grupo da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//, clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla //Ctrl// e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}.\\ Para mover um grupo da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//, clique no grupo desejado e em seguida botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover mais um grupo, mantenha pressionada a tecla //Ctrl// e clique nos demais itens desejados e em seguida, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}.\\ Para mover todos os itens da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//, clique no botão {{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}.| 
-|Mês/Ano de Faturamento(*)|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).|+|Mês/Ano de Faturamento|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano).| 
 +|Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17|Selecione, caso queira informar o movimento do arrecadador e selecionar os documentos para regerar os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**.|
 \\ \\
  
-= Tela de Sucesso =+====== Tela de Sucesso ====== 
 +<WRAP center round box 100%> 
 +{{  :ajuda:arrecadacao:arrec_-_gerararquivobancoscarteira17_-_telasucesso.png?nolink  |}} 
 +</WRAP>
  
-[[image:Arrec - GerarArquivoBancosCarteira17 - TelaSucesso.png]]+====== Funcionalidade dos Botões ====== 
 +^Botão^Descrição da Funcionalidade^ 
 +|{{:ajuda:lupa.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados.| 
 +|{{:ajuda:borracha.gif?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesdireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite mover um grupo ou mais da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setadupladireita.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite mover todos os grupos da coluna //Disponíveis// para //Selecionados//.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setasimplesesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar um grupo ou mais da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:setaduplaesquerda.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar todos os grupos da coluna //Selecionados// para //Disponíveis//.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:listamovimentos.png?150|}}|Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores.| 
 +|{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:b_cancelar_.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.| 
 +|{{:ajuda:arrecadacao:desab_gerar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo de bancos carteira 17, conforme parâmetros selecionados.|
  
 +===== Referências =====
  
-Funcionalidade dos Botões =+**[[=postgres:arrecadacao:uc1574|Solicitar Geração Arquivo Carteira 17]]**
  
-(% height="205" width="821" %) + 
-|=Botão|=Descrição da Funcionalidade +==== Termos Principais ==== 
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Main/NewPage/Lupa.gif||alt="Lupa.gif"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. + 
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Main/NewPage/Borracha.gif||alt="Borracha.gif"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite apagar o conteúdo do campo em exibição. +**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]**
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Gerar+Arquivo+Debitos+Carteira+17/SetaSimplesDireita.png?width=820||alt="SetaSimplesDireita.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite mover um grupo ou mais da coluna "Disponíveis" para "Selecionados"+
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Gerar+Arquivo+Debitos+Carteira+17/SetaDuplaDireita.png?width=820||alt="SetaDuplaDireita.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite mover todos os grupos da coluna "Disponíveis" para "Selecionados". +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Gerar+Arquivo+Debitos+Carteira+17/SetaSimplesEsquerda.png?width=820||alt="SetaSimplesEsquerda.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar um grupo ou mais da coluna "Selecionados" para "Disponíveis". +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Gerar+Arquivo+Debitos+Carteira+17/SetaDuplaEsquerda.png?width=820||alt="SetaDuplaEsquerda.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema permite retornar todos os grupos da coluna "Selecionados" para "Disponíveis"+
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Gerar+Arquivo+Debitos+Carteira+17/ListaMovimentos.png?width=820||alt="ListaMovimentos.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema exibe em tela a lista de bancos com os respectivos quantitativos de movimentos e totalizações de valores. +
-|[[image:Desfazer.png]]|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. +
-|[[image:cancelar2.jpg]]|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. +
-|[[image:http://192.168.64.215:8080/xwiki/bin/download/Arrecadacao/Gerar+Movimento+de+Debito+Automatico/Gerar.png?width=820||alt="Gerar.png"]]|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo de bancos carteira 17, conforme parâmetros selecionados.+
  
  
 \\ \\
-\\ +Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**.
-\\ +
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+
  
 +~~ODT~~
ajuda/arrecadacao/gerar_arquivo_debitos_carteira_17.1440010968.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)