ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
| ====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ====== | ====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ====== | ||
| + | < | ||
| + | O objetivo desta funcionalidade é gerar ou regerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | ||
| + | </ | ||
| + | Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | ||
| - | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo de débitos para a carteira 17, podendo ser acessada no caminho: [[:Ajuda:pagina_inicial|Gsan]] > [[:Ajuda:Arrecadação]] > Gerar Arquivo Débitos Carteira 17. | + | ==== Observação ==== |
| + | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ | ||
| + | </ | ||
| - | A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos | + | < |
| + | Para a **CAERN**, a rotina | ||
| - | O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto | + | **Atenção**: |
| - | Ao clicar | + | Dito isso, inicialmente, |
| - | O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos | + | **Atenção**: |
| - | A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), | + | Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: |
| - | As contas emitidas através | + | Caso selecione a opção **Reenviar Arquivo TXT do Movimento |
| + | </ | ||
| - | Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação, | + | <WRAP center round box 100%> |
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| - | Outros documentos diferentes | + | < |
| + | No caso da geração | ||
| - | No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira. | + | O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração |
| - | Inicialmente, | + | Ao clicar |
| - | {{: | + | O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático. |
| - | \\ | + | |
| - | ====== Preenchimento dos Campos ====== | + | A carteira 18 ainda será utilizada para as contas, cujo valor seja maior ou igual ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), |
| + | Somente CONTAS serão enviadas para o banco e, apenas as contas geradas em grupos de faturamento. Não haverá envio de retificação e cancelamento. Outros documentos diferentes de conta (guia de pagamento, documento de cobrança) e as contas incluídas, continuarão utilizando a carteira 18. | ||
| + | No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
| - | |Informar Banco(*)|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{: | + | |Informar Banco|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{: |
| |Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).| | |Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).| | ||
| - | |Grupo de Faturamento(*)|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna | + | |Grupo de Faturamento|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna |
| - | |Mês/Ano de Faturamento(*)|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, | + | |Mês/Ano de Faturamento|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, |
| + | |Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17|Selecione, | ||
| \\ | \\ | ||
| - | = Tela de Sucesso = | + | ====== Tela de Sucesso ====== |
| + | <WRAP center round box 100%> | ||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| - | [[image:Arrec - GerarArquivoBancosCarteira17 - TelaSucesso.png]] | + | ====== Funcionalidade dos Botões ====== |
| + | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
| + | |{{:ajuda: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | ===== Referências ===== | ||
| - | = Funcionalidade dos Botões = | + | **[[=postgres: |
| - | (% height=" | + | |
| - | |=Botão|=Descrição da Funcionalidade | + | ==== Termos Principais |
| - | |[[image: | + | |
| - | |[[image: | + | **[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]** |
| - | |[[image: | + | |
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ajuda/arrecadacao/gerar_arquivo_debitos_carteira_17.1440010968.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
