ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17
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ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17 [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:arrecadacao:gerar_arquivo_debitos_carteira_17 [09/03/2018 20:10] (atual) – tadeu.sarmento | ||
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[[:ajuda|{{ : | [[:ajuda|{{ : | ||
====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ====== | ====== Gerar Arquivo Débitos Carteira 17 ====== | ||
- | + | < | |
- | O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo de débitos para a carteira 17. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | + | O objetivo desta funcionalidade é gerar ou regerar |
+ | </ | ||
Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo: | ||
Linha 9: | Linha 10: | ||
^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
<WRAP center round box 100%> | <WRAP center round box 100%> | ||
- | {{ :ajuda:arrecadacao:x_gerar_arquivo_carteira_17.jpg? | + | {{ :postgres:propostas:caern: |
</ | </ | ||
- | Inicialmente, o sistema exibe a tela para geração do arquivo de bancos | + | < |
+ | Para a **CAERN**, a rotina de geração de arquivo **Carteira 17** passa a ter periodicidade de execução diária. Acima, temos a opção de fazer a geração e envio, ou regeração e envio, para a rede bancária, do arquivo contendo apenas as contas geradas por //Grupo de Faturamento// | ||
+ | |||
+ | **Atenção**: | ||
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+ | Dito isso, inicialmente, o sistema exibe a tela para geração | ||
**Atenção**: | **Atenção**: | ||
Linha 18: | Linha 24: | ||
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | Para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda: | ||
- | A funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, | + | Caso selecione a opção **Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17**, o sistema seleciona os documentos para //regerar// os registros com o detalhe do arquivo de movimento, atualizando o total de registros e o valor total das contas em **Carteira 17**. Isso é feito clicando em {{: |
+ | </ | ||
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+ | <WRAP center round box 100%> | ||
+ | {{ : | ||
+ | </ | ||
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+ | < | ||
+ | No caso da geração de arquivo, a funcionalidade deve ser executada após o processamento de um grupo, ou de vários grupos de faturamento, | ||
O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário. | O sistema seleciona as contas geradas com valores maiores ou iguais ao valor previsto para geração de boleto bancário (valor informado nos parâmetros do sistema), e só gera levando em consideração a conta que esteja associada a um imóvel, onde o cliente indicado para recebê-la tenha documento válido (CPF ou CNPJ). A seleção será feita pela carteira gravada na conta, no momento da emissão do boleto bancário. | ||
- | Ao clicar no botão {{: | + | Ao clicar no botão {{: |
O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático. | O arquivo gerado deve ser enviado por e-mail, utilizando os mesmos procedimentos feitos para os arquivos de débito automático. | ||
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No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira. | No caso de emissão de segunda via de conta, o sistema detecta se a conta foi emitida na carteira 18 ou 17, e gera o código de barras de acordo com a carteira. | ||
+ | </ | ||
====== Preenchimento dos Campos ====== | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ^Campo^Preenchimento dos Campos^ | ||
- | |Informar Banco(*)|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{: | + | |Informar Banco|Campo Obrigatório - Informe o código do banco, ou clique no botão {{: |
|Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).| | |Selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s)|Marque para selecionar o(s) Grupo(s) de Faturamento para Gerar o(s) Arquivo(s).| | ||
- | |Grupo de Faturamento(*)|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna | + | |Grupo de Faturamento|Campo Obrigatório - Os grupos disponíveis ficam exibidos na coluna |
- | |Mês/Ano de Faturamento(*)|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, | + | |Mês/Ano de Faturamento|Campo Obrigatório - Informe o mês/ano de faturamento, |
+ | |Reenviar Arquivo TXT do Movimento de Carteira 17|Selecione, | ||
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- | |{{:ajuda:cancelar2.jpg? | + | |{{:ajuda:arrecadacao: |
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+ | ===== Referências ===== | ||
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+ | **[[=postgres: | ||
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+ | ==== Termos Principais ==== | ||
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- | Clique [[: | + | Clique |
+ | ~~ODT~~ |
ajuda/arrecadacao/gerar_arquivo_debitos_carteira_17.1504141869.txt.gz · Última modificação: 25/09/2017 19:12 (edição externa)