ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| [[ajuda: | [[ajuda: | ||
| ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== | ====== Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas ====== | ||
| + | < | ||
| + | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via **Menu de sistema**, no caminho: **[[: | ||
| + | </ | ||
| - | O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas, podendo ser acessada no caminho [[:ajuda: | + | Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: | 
| ==== Observação ==== | ==== Observação ==== | ||
| - | |||
| ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ | ||
| - | O usuário seleciona a opção "Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas" | + | <WRAP center round box 100%> | 
| + | {{  : | ||
| + | </ | ||
| - | {{: | + | < | 
| - | \\ | + | Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em {{: | 
| - | Tela com os dados utilizados (fictícios): | + |   * Nenhum registro encontrado: | 
| + |     * Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído  | ||
| + |   * Validar referência: | ||
| + | * Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem **Referência inválida** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. | ||
| + | * Verificar referência final menor que referência inicial: | ||
| + | * Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem **Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. | ||
| + | * Verificar existência do código do cliente: | ||
| + | * Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente inexistente** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. | ||
| + | * Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial: | ||
| + | * Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem **Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial** e retorna para o passo correspondente no fluxo principal. | ||
| + | * Verificar preenchimento dos campos: | ||
| + | * Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem **Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado»** e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário. | ||
| + | </ | ||
| - | {{: | + | ===== Tela de Sucesso ===== | 
| - | \\ | + | |
| - | ====== Preenchimento dos Campos ====== | + | <WRAP center round box 100%> | 
| + | {{  : | ||
| + | </ | ||
| + | ====== Preenchimento dos Campos ====== | ||
| ^Campo ^Orientações para Preenchimento^ | ^Campo ^Orientações para Preenchimento^ | ||
| - | |Referência das Faturas(*)|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| | + | |Referência das Faturas|Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano).| | 
| - | |Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: | + | |Código do Cliente Responsável Superior|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: | 
| |**Faixa por Cliente Responsável: | |**Faixa por Cliente Responsável: | ||
| - | |Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{: | + | |Código do Cliente Inicial|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão {{: | 
| - | |Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo "Código do Cliente Responsável Superior".\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{: | + | |Código do Cliente Final|Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo //Código do Cliente Responsável Superior//.\\ Informe o código do cliente final, ou clique no botão {{: | 
| - | \\ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Tela de Sucesso ====== | + | |
| - | + | ||
| - | {{: | + | |
| \\ | \\ | ||
| ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ====== Funcionalidade dos Botões ====== | ||
| - | |||
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| ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| |{{: | |{{: | ||
| - | |{{:ajuda:cancelar2.jpg? | + | |{{:ajuda:cobranca: | 
| - | |{{: | + | |{{: | 
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| + | ===== Referências ===== | ||
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| + | **[[=postgres: | ||
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| + | ==== Termos Principais ==== | ||
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| + | **[[=ajuda: | ||
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ajuda/cobranca/gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas.1443212391.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)
                
                