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ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa

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ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa [22/08/2018 17:33] (atual) – RM 37412 tadeu.sarmento
Linha 14: Linha 14:
  
 Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado. Por solicitação da **CAEMA**, o sistema impede a impressão de segunda via de contas e impressões de documentos de débitos dos imóveis pertencentes ao programa **Viva Água**. Para os casos dos imóveis que fizeram parte do projeto **Viva Água** e não possuem contas vencidas que foram faturadas como **Viva Água**, o indicador do imóvel será desmarcado.
 +</columns>
  
-A funcionalidade possibilita obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta.+<columns> 
 +Por solicitação da **CAERN**, caso conta seja emitida no formato **Carteira 17**, o sistema realiza as seguintes verificações: 
 +  - Se não houve retificação no valor da conta e o valor da conta for maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17** //NÃO// será gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco (a conta já foi enviada no fechamento do faturamento). 
 +  - Se houve retificação no valor e/ou na data de vencimento da conta (valor maior ou menor que o valor original da conta) e o valor da conta retificada é maior que o valor limite para emissão da conta no formato **Carteira 17**, é gerado o registro no movimento diário para geração do título no banco. 
 +  - Se houve apenas a retificação na //data de vencimento da conta// **NÃO** é gerado o registro no movimento **Carteira 17** para envio do título para o banco. Atualmente, o banco não está aceitando o registro dos documentos no formato **Carteira 17**, no qual o fator de vencimento seja uma data já vencida. Para corrigir este problema foram feitos os seguintes ajustes na emissão da segunda via da conta: 
 +    - Criado um parâmetro que registra a quantidade de dias, incrementando a data de emissão da conta vencida, onde o fator de vencimento exibido no código de barras corresponde à data projetadaPor exemplo, uma conta vencida em **15.01.2018**, cuja data da emissão da segunda via da conta seja **05.06.2018**: considerando que o parâmetro contendo a quantidade de dias a ser incrementado para uma conta vencida seja //igual// a **15**, o fator de vencimento para a conta corresponde à data projetada de **05.06.2018** //+// **15** dias, ou seja, **20.06.2018**. 
 +  - Então, quando uma conta estiver com o fator de vencimento associado a uma data vencida, ao reemitir a conta, o **GSAN** fará a atualização do movimento da **Carteira 17**, incluindo a conta com o fator de vencimento ajustado de acordo com a regra acima definida. 
 +  - Quando é feita a emissão do documento no formato **Carteira 17** é gerado o **Nosso Número**, cuja composição pode ser vista abaixo: 
 +  
 +| Descrição do dado | Deslocamento | Tamanho | 
 +| Código do Convênio | 1 a 7 | 7 | 
 +| Tipo de Documento | 8 a 9 | 2 | 
 +| Identificação do Documento | 10 a 17 | 8 | 
 +| Dígito verificador módulo 11 | 18 a 18 | 1 |
  
-Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo:+O atributo //Identificação do Documento//, um dos campos que compõe o **Nosso Número**, tem o tamanho de 08 digitos. Atualmente, o atributo //Identificação do Documento// é preenchido com o atributo  //identificador da conta//. Este atributo vai passar a ter **09 digitos**, gerando um estouro no campo// Identificação do Documento//. Por este motivo, foram feitos dois ajustes na composição do **Nosso Número**: 
 + 
 +  - O //Tipo do Documento// assume o valor **00** para as contas emitidas no formato **Carteira 17**. 
 +  - Na //Identificação do Documento//, o identificador da conta foi substituído por um  novo identificador, o **Número do Boleto**. Este novo sequencial só é preenchido para as contas emitidas no formato **Carteira 17**. 
 +\\ 
 + 
 +A funcionalidade possibilita a obtenção do histórico de emissão de segunda via de conta. Inicialmente, o sistema exibe a tela abaixo:
 </columns> </columns>
  
Linha 23: Linha 43:
 ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:z_esvc.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:gfds_emissao.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 <columns> <columns>
-Agora, informe os dados para que seja(m) exibida(s) a(s) conta(s) do imóvel (para detalhes sobre o preenchimento, clique **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}. Caso exista conta não paga, esta também poderá gerar uma segunda via da conta:+Agora, informe os dados para que seja(m) exibida(s) a(s) conta(s) do imóvel (para detalhes sobre o preenchimento, clique **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#preenchimento_dos_campos|AQUI]]**) e clique no botão {{:ajuda:consultar.png?nolink|}}. Caso exista conta não paga, esta também poderá gerar uma segunda via da conta
 + 
 +**Atenção**para a **CAGEPA**, é possível emitir 2ª via de conta sem taxa e sem CPF. Nesse caso, a conta é impressa sem o CPF do cliente, conforme modelo **[[=ajuda:emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa#modelo_da_conta_cagepa|AQUI]]**. Para tanto, é necessário uma permissão especial que pode ser inserida **[[=ajuda:seguranca:manter_usuario|AQUI]]**.
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:z_esvc2.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:zxse_emissao.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
Linha 78: Linha 100:
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
 {{  :ajuda:c_compesa.jpg?nolink  |}} {{  :ajuda:c_compesa.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +\\
 +
 +==== Modelo da Conta CAGEPA ====
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:jgpha_conta.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
 \\  \\ 
 +
 ==== Modelo da Conta CAERN ==== ==== Modelo da Conta CAERN ====
 <columns> <columns>
Linha 111: Linha 141:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +==== Modelo da Conta CASAL ====
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :ajuda:g545454.jpg?nolink  |}}
 +</WRAP>
 +\\
 ====== Preenchimento dos Campos ====== ====== Preenchimento dos Campos ======
  
Linha 140: Linha 176:
 \\ \\
 \\ \\
-Clique [[:ajuda|aqui]] para retornar ao Menu Principal do GSAN+Clique **[[:ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do **GSAN**. 
 + 
 +~~ODT~~
  
ajuda/emitir_segunda_via_da_conta_sem_taxa.1504141869.txt.gz · Última modificação: 09/03/2018 17:43 (edição externa)