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ajuda:inserir_grupo_de_faturamento

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ajuda:inserir_grupo_de_faturamento [02/05/2016 19:53] tadeu.sarmentoajuda:inserir_grupo_de_faturamento [15/05/2020 11:31] (atual) – RM 47017 tadeu.sarmento
Linha 1: Linha 1:
 [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]] [[:ajuda|{{ :ajuda:gsan-faturamento.png?nolink&200|}}]]
 ====== Inserir Grupo de Faturamento ====== ====== Inserir Grupo de Faturamento ======
- +<columns> 
-O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento**.+O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema **GSAN**. Ela pode ser acessada via **Menu de Sistema**, através do caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Faturamento]] > [[:ajuda:Grupo]] > Inserir Grupo de Faturamento**. 
 +</columns>
  
 Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir: Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
 +==== Observação ==== 
 +^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
-{{  :ajuda:sem_venc_alter_inserir_grupo_faturamento_caerd.jpg?nolink  |}}+{{  :ajuda:igf.jpg?nolink  |}}
 </WRAP> </WRAP>
  
 +<columns>
 Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências: Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique **[[=ajuda:inserir_grupo_de_faturamento#preenchimento_dos_campos|aqui]]**) e clique no botão {{:ajuda:inserir.png?nolink|}}. Feito isso, o sistema efetua algumas verificações de consistências:
  
Linha 22: Linha 25:
   - Validar Dia do Vencimento:   - Validar Dia do Vencimento:
     - Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.     - Validar o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento.
 +  - No campo **Contrato de Leitura**, selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.
 +</columns>
 +\\
  
 ===== Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento ===== ===== Informar Datas de Vencimento Alternativo para o Grupo de Faturamento =====
 +<columns>
 Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão: Caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo **Dia do Vencimento Alternativo**. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:
 +</columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
Linha 31: Linha 38:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +<columns>
 **Atenção:** Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal: **Atenção:** Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:
 +</columns>
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
Linha 45: Linha 54:
 |**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.| |**Descrição Abreviada**|Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres.|
 |**Mês/Ano de Referência**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.| |**Mês/Ano de Referência**|Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa.|
-|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|+|**Dia do Vencimento**|Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos.|
 |**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.| |**Dia do Vencimento Alternativo**|Campo visualizado caso o parâmetro **Quantidade de dias para vencimento alternativo** esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida.|
-|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Simpara indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe "Não".| +|**Empresa**|Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura.| 
-|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção "Simpara indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe "Não".|+|**Contrato de Leitura**|Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo **Empresa**. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho.| 
 +|**Motivo da Revisão**|Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento.| 
 +|**Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe //Não//.| 
 +|**Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito?**|Campo obrigatório - Selecione a opção //Sim// para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe //Não//.| 
 +|**Indicador de Impressão de Contas em Campo**|Campo obrigatório. Selecione a opção //Sim// para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe //Não//.|
 \\ \\
  
Linha 62: Linha 75:
 ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ ^Botão^Descrição da Funcionalidade^
 |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.| |{{:ajuda:Desfazer.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.|
-|{{:ajuda:cancelar2.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|+|{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.|
 |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.| |{{:ajuda:inserir.png?nolink|}}|Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento.|
 +
 +===== Referências =====
 +
 +**[[=postgres:faturamento:uc0770|Inserir Grupo de Faturamento]]**
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 +==== Termos Principais ====
 +
 +**[[=ajuda:faturamento|Faturamento]]**
  
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ajuda/inserir_grupo_de_faturamento.1462218834.txt.gz · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)