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casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu

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casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu [31/08/2017 01:11] – edição externa 127.0.0.1casos_de_uso:postgres:arrecadacao:uc1678:menu [01/08/2018 12:58] (atual) tadeu.sarmento
Linha 21: Linha 21:
 Usuário - ([UC1678] - Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD) Usuário - ([UC1678] - Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD)
 </uml> </uml>
 +\\
  
 ===== Fluxo Principal: ===== ===== Fluxo Principal: =====
- +<columns> 
- +  O sistema recebe os seguintes parâmetros do caso de uso que chamou esta funcionalidade: 
-  * 1. O sistema recebe os seguintes parâmetros do caso de uso que chamou esta funcionalidade: +    Arrecadador 
-      * 1.1. Arrecadador +    Arquivo de movimento de arrecadador 
-      * 1.2. Arquivo de movimento de arrecadador +  O sistema distribui e valida o header e trailer do arquivo de movimento de arrecadador. \\ **[SB0001 - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo]**; 
-  * 2. O sistema distribui e valida o header e trailer do arquivo de movimento de arrecadador. \\ **[SB0001 - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo]**; +  O sistema insere o movimento do arrecadador. \\ **[SB0002 - Inserir o movimento do arrecadador]**; 
-  * 3. O sistema insere o movimento do arrecadador. \\ **[SB0002 - Inserir o movimento do arrecadador]**; +  A partir do segundo e para cada registro guardado na coleção, o sistema: 
-  * 4. A partir do segundo e para cada registro guardado na coleção, o sistema: +    Atribui o valor OK ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento; 
-      * 4.1. Atribui o valor OK” ao campo Descrição da Ocorrência do Movimento; +    Atribui o valor 1 (SIM) ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento; 
-      * 4.2. Atribui o valor 1 (SIM) ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento; +    **Caso** o tipo de registro = 05 (D01 = 05), o sistema distribui os dados do conteúdo do registro de movimento do arrecadador, \\ **[SB0004 - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão]**; 
-      * 4.3.**Caso** o tipo de registro = 05 (D01 = 05), o sistema distribui os dados do conteúdo do registro de movimento do arrecadador, \\ **[SB0004 - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão]**; +    Insere a sequência do cartão \\ **[SB0007 - Inserir sequencia do cartão]**; 
-  * 5. Insere a sequência do cartão \\ **[SB0007 - Inserir sequencia do cartão]**; +    Confirma as operações efetuadas no banco de dados \\ **[FS0002 - Verificar sucesso da transação]**. 
-  * 6. Confirma as operações efetuadas no banco de dados \\ **[FS0002 - Verificar sucesso da transação]**. +</columns> 
 +\\
 ===== Subfluxo: ===== ===== Subfluxo: =====
    
 ==== [SB0001] - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo ==== ==== [SB0001] - Distribuir e Validar o Header e Trailer do arquivo ====
  
- +O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código **00** do movimento do arrecadador:
-  * 1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro código 00” do movimento do arrecadador:+
  
 | **Coluna** | **Tam.** | **Tipo** | **Descrição do campo** | | **Coluna** | **Tam.** | **Tipo** | **Descrição do campo** |
Linha 49: Linha 49:
 | A03 | 8 | Num. | Data de emissão | | A03 | 8 | Num. | Data de emissão |
 | A04 | 8 | Num. | Data de movimento | | A04 | 8 | Num. | Data de movimento |
-| A05 | 39 | Alfa | Movimentação Diária -- Cartões de Débito” +| A05 | 39 | Alfa | Movimentação Diária - Cartões de Débito | 
-| A06 | 8 | Alfa | Rede” |+| A06 | 8 | Alfa | Rede |
 | A07 | 26 | Alfa | Nome comercial do estabelecimento | | A07 | 26 | Alfa | Nome comercial do estabelecimento |
 | A08 | 6 | Num. | Sequência de movimento | | A08 | 6 | Num. | Sequência de movimento |
Linha 56: Linha 56:
 | A10 | 20 | Alfa | Versão do arquivo (V1.04 -- 07/10 -- EEVD) | | A10 | 20 | Alfa | Versão do arquivo (V1.04 -- 07/10 -- EEVD) |
  
-  * 2. **Caso** o código do registro (campo A01) não corresponda a 00, exibir a mensagem Arquivo de Movimento de Arrecadador sem Header” e encerrar o caso de uso. +<columns> 
-  * 3. O sistema seleciona o estabelecimento matriz que corresponda ao da empresa que está recebendo o arquivo (ARCT_NNCONTRATO da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_CONTRATO com ARRC_ID = ARRC_ID do arrecadador selecionado e com ARFM_ID = id correspondente a Cartão de Débito+  * 2. **Caso** o código do registro (campo A01) não corresponda a **00**, exibir a mensagem: //Arquivo de Movimento de Arrecadador sem Header// e encerrar o caso de uso. 
-      * 3.1. **Caso** não exista ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem Arrecadador informado não possui contrato de Cartão de Débito” e encerrar o caso de uso. +  * 3. O sistema seleciona o estabelecimento matriz que corresponda ao da empresa que está recebendo o arquivo (ARCT_NNCONTRATO da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_CONTRATO com ARRC_ID = ARRC_ID do arrecadador selecionado e com ARFM_ID = id correspondente a //Cartão de Débito//
-      * 3.2. **Caso** (campo A02) diferente do ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem Número do contrato inválido” e encerrar o caso de uso. +      * 3.1. **Caso** não exista ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem: //Arrecadador informado não possui contrato de Cartão de Débito// e encerrar o caso de uso. 
-  * 4. O sistema verifica se o arquivo já foi processado, verificando se a sequência do arquivo já está na tabela de registros (SEQUENCIA (A08) existe na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com SEQU_NNNSA = SEQUENCIA (A08) e com ARFM_ID = id correspondente a Cartão de Débito). +      * 3.2. **Caso** (campo A02) diferente do ARCT_NNCONTRATO, exibir a mensagem: //Número do contrato inválido// e encerrar o caso de uso. 
-      * 4.1. **Caso** exista o sistema exibe a mensagem, ‘Arquivo já processado’ e encerrar o caso de uso. +  * 4. O sistema verifica se o arquivo já foi processado, verificando se a sequência do arquivo já está na tabela de registros (SEQUENCIA (A08) existe na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com SEQU_NNNSA = SEQUENCIA (A08) e com ARFM_ID = id correspondente a //Cartão de Débito//). 
-  * 5. O sistema lê o arquivo de movimento de arrecadador sequencialmente até encontrar o registro código 04, contando a quantidade total registros e guardando os registros código 05” lidos em uma coleção. \\ **[FS0001 - Verificar a existência do registro código 04]**. +      * 4.1. **Caso** exista o sistema exibe a mensagem: //Arquivo já processado// e encerrar o caso de uso. 
-  * 6. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 04” do movimento do arrecadador:+  * 5. O sistema lê o arquivo de movimento de arrecadador sequencialmente até encontrar o registro código **04**, contando a quantidade total registros e guardando os registros código **05** lidos em uma coleção. \\ **[FS0001 - Verificar a existência do registro código 04]**. 
 +  * 6. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 04 do movimento do arrecadador: 
 +</columns>
  
 | **Coluna** | **Tam.** | **Tipo** | **Descrição do campo** | | **Coluna** | **Tam.** | **Tipo** | **Descrição do campo** |
Linha 78: Linha 80:
 | Z11 | 6 | Num. | Total de registros no arquivo | | Z11 | 6 | Num. | Total de registros no arquivo |
  
-  * 7. **Caso** a quantidade total de registros não seja igual ao total de registros do arquivo (campo Z(11)) exibir a mensagem Total de registros do arquivo de movimento inválido” e encerrar o caso de uso. +<columns> 
 +  * 7. **Caso** a quantidade total de registros não seja igual ao total de registros do arquivo (campo Z(11)) exibir a mensagem: //Total de registros do arquivo de movimento inválido// e encerrar o caso de uso. 
 +</columns> 
 +\\
 ==== [SB0002] - Inserir Movimento do Arrecadador ==== ==== [SB0002] - Inserir Movimento do Arrecadador ====
- +O sistema insere os dados dos registros códigos **00** **04** na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO com os seguintes valores:
- +
-  * 1. O sistema insere os dados dos registros códigos 00” 04” na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO com os seguintes valores:+
  
 | ARMV_ID | Id do movimento gerado pelo sistema | | ARMV_ID | Id do movimento gerado pelo sistema |
Linha 96: Linha 98:
 | ARMV_DSIDENTIFICACAOSERVICO | Campo A05 | | ARMV_DSIDENTIFICACAOSERVICO | Campo A05 |
 |@yellow: ARMV_NNREGISTROSMOVIMENTO |@yellow: Campo Z11 <del>Número total de registros, não inclui header e trailler</del> | |@yellow: ARMV_NNREGISTROSMOVIMENTO |@yellow: Campo Z11 <del>Número total de registros, não inclui header e trailler</del> |
-|@yellow: ARMV_VLTOTALMOVIMENTO |@yellow: Somatório dos valores contidos nos campos D05 - Valor bruto dos registros tipo 05” |+|@yellow: ARMV_VLTOTALMOVIMENTO |@yellow: Somatório dos valores contidos nos campos D05 - Valor bruto dos registros tipo 05 |
 | ARMV_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes | | ARMV_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes |
 +\\
  
 ==== [SB0003] - Inserir o item de movimento do arrecadador ==== ==== [SB0003] - Inserir o item de movimento do arrecadador ====
  
-  * 1. Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO_ITEM com os seguintes valores:+  Insere o item de movimento do arrecadador na tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR_MOVIMENTO_ITEM com os seguintes valores:
  
 | AMIT_ID | Id do item de movimento do arrecadador, gerado pelo sistema. | | AMIT_ID | Id do item de movimento do arrecadador, gerado pelo sistema. |
Linha 112: Linha 115:
 | IMOV_ID | Nulo | | IMOV_ID | Nulo |
  
-        * 1.1. **Caso** a descrição da ocorrência do movimento seja igual a Número do cartão de débito não localizado, \\ **[SB0006 - Inserir o movimento do cartão rejeitado]**; +<columns> 
 +        * 1.1. **Caso** a descrição da ocorrência do movimento seja igual a //Número do cartão de débito não localizado//, \\ **[SB0006 - Inserir o movimento do cartão rejeitado]**. 
 +</columns> 
 +\\
 ==== [SB0004] - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão. ==== ==== [SB0004] - Distribuir Dados do Registro de Movimento de Cartão. ====
  
- +  - O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 05 do movimento do arrecadador:
-  * 1. O sistema distribui os dados do conteúdo do registro 05” do movimento do arrecadador:+
  
 | **Coluna** | **Tam.** | **Tipo** | **Descrição do campo** | | **Coluna** | **Tam.** | **Tipo** | **Descrição do campo** |
Linha 124: Linha 128:
 | D03 | 9 | Num. | N.º do Resumo de Vendas | | D03 | 9 | Num. | N.º do Resumo de Vendas |
 | D04 | 8 | Num. | Data do CV (DDMMAAAA) | | D04 | 8 | Num. | Data do CV (DDMMAAAA) |
-| D05 | 15 | 9(13)V99 | Valor bruto (para o Compre e Saque, este campo será composto pelo Valor da Compra” Valor do Saque) |+| D05 | 15 | 9(13)V99 | Valor bruto (para o Compre e Saque, este campo será composto pelo //Valor da Compra// //Valor do Saque//) |
 | D06 | 15 | 9(13)V99 | Valor desconto | | D06 | 15 | 9(13)V99 | Valor desconto |
 | D07 | 15 | 9(13)V99 | Valor líquido | | D07 | 15 | 9(13)V99 | Valor líquido |
Linha 141: Linha 145:
 | D20 | 7 | Num. | Código da autorização | | D20 | 7 | Num. | Código da autorização |
  
 +<columns>
   * 2. O sistema verifica se o registro informado é válido para o movimento corrente.   * 2. O sistema verifica se o registro informado é válido para o movimento corrente.
-      * 2.1. **Caso** o número do cartão não esteja informado (Campo D(08) com valor igual a zeros ou espaços), o sistema deverá desprezar o registro atribuindo à descrição da ocorrência a informação: (Número do cartão não informado). +      * 2.1. **Caso** o número do cartão não esteja informado (Campo D(08) com valor igual a zeros ou espaços), o sistema deverá desprezar o registro atribuindo à descrição da ocorrência a informação: (//Número do cartão não informado//). 
-      * //2.2.// **Caso** a data da transação de cartão de crédito não seja válida para o sistema de arrecadação atual (Campo D(04) menor que constante de data de implantação do sistema GSAN (PARM_DTIMPLANTACAOSISTEM da tabela CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS)), o sistema não deverá registrar o registro e atribuir à descrição da ocorrência a informação: (Transação efetuado no sistema anterior).+      * //2.2.// **Caso** a data da transação de cartão de crédito não seja válida para o sistema de arrecadação atual (Campo D(04) menor que constante de data de implantação do sistema GSAN (PARM_DTIMPLANTACAOSISTEM da tabela CADASTRO.SISTEMA_PARAMETROS)), o sistema não deverá registrar o registro e atribuir à descrição da ocorrência a informação: (//Transação efetuada no sistema anterior//).
       * //2.3.// **Caso** o status da transação seja diferente de acatada (Campo D(12) com valor diferente 01), o sistema deverá desprezar o registro e atribuir à descrição da ocorrência o valor do conteúdo do campo.       * //2.3.// **Caso** o status da transação seja diferente de acatada (Campo D(12) com valor diferente 01), o sistema deverá desprezar o registro e atribuir à descrição da ocorrência o valor do conteúdo do campo.
       * 2.4. **Caso Contrário,** o sistema deverá validar as informações do registro no cartão de débito.       * 2.4. **Caso Contrário,** o sistema deverá validar as informações do registro no cartão de débito.
           * 2.4.1. O sistema deverá comparar o campo com a numeração do cartão de débito (Campo D(08)), após a criptografia do mesmo, com o valor do cartão informado na confirmação do pagamento por cartão de débito (a partir da tabela ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO onde PACC_NNNUMEROCARTAOCREDITO = numeração do cartão de débito, PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA = 2 , PACD_VLPAGAMENTOS >= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) -- 0,03)) e PACD_VLPAGAMENTOS <= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) + 0,03)).           * 2.4.1. O sistema deverá comparar o campo com a numeração do cartão de débito (Campo D(08)), após a criptografia do mesmo, com o valor do cartão informado na confirmação do pagamento por cartão de débito (a partir da tabela ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO onde PACC_NNNUMEROCARTAOCREDITO = numeração do cartão de débito, PACD_ICCONFIRMADOOPERADORA = 2 , PACD_VLPAGAMENTOS >= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) -- 0,03)) e PACD_VLPAGAMENTOS <= (Valor informado pela operadora (Campo D(05)) + 0,03)).
           * 2.4.2. **Caso** o número tenha sido encontrado, o sistema deverá atualizar a confirmação do recebimento da operadora de cartão de débito (ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO):           * 2.4.2. **Caso** o número tenha sido encontrado, o sistema deverá atualizar a confirmação do recebimento da operadora de cartão de débito (ARRECADACAO.PAGAMENTO_CARTAO_DEBITO):
 +</columns>
  
 | PACD_ID | Id do cartão confirmado | | PACD_ID | Id do cartão confirmado |
Linha 155: Linha 161:
 | PACD_TMULTIMAALTERACAO | Data e Hora correntes | | PACD_TMULTIMAALTERACAO | Data e Hora correntes |
  
 +<columns>
   *    * 
     *      * 
Linha 161: Linha 168:
     * 2.6. Atribuir o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento deste caso de uso;     * 2.6. Atribuir o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento deste caso de uso;
     * 2.7. O sistema insere o item de movimento do arrecadador \\ **[SB0003 - Inserir o item de movimento do arrecadador]**.     * 2.7. O sistema insere o item de movimento do arrecadador \\ **[SB0003 - Inserir o item de movimento do arrecadador]**.
-    * 2.8. O sistema deverá atualizar as informações de recebimento no aviso bancário correspondente \\ **[SB0005 - Processar Pagamento Cartão de Débito]**; +    * 2.8. O sistema deverá atualizar as informações de recebimento no aviso bancário correspondente \\ **[SB0005 - Processar Pagamento Cartão de Débito]**. 
 +</columns> 
 +\\
 ==== [SB0005] - Processar Pagamento Cartão de Débito ==== ==== [SB0005] - Processar Pagamento Cartão de Débito ====
 +<columns>
 +  - Atribuir //Cartão de Débito// à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso;
 +  - Atribuir //Sim// ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento;
 +  - **Caso** o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento corresponda a 1 (SIM), o sistema:
 +  - Seleciona o aviso bancário e atualiza o valor da arrecadação e valor realizado conforme descrito abaixo: (a partir da tabela ARRECADACAO.AVISO_BANCARIO onde AVBC_DTLANCAMENTO = Campo D11 (Data do crédito), ARFM_ID que tenha o ARFM_CDARRECADACAOFORMA= //Cartão de Débito//, (AVBC_DTPREVISTA = Campo D11 (Data do crédito) ou AVBC_DTREALIZADA = Campo D11 (Data do crédito)) , (AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO com o valor zero ou com ARMV_ID com o id do movimento que está sendo processado) e ARRC_ID = ARRC_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR onde ARRC_CDAGENTE = código agente do arrecadador inserido.
 +</columns>
  
- +| AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO | Adiciona o valor bruto do pagamento | 
-  * 1. Atribuir “Cartão de Débito” à Descrição da Ocorrência do Movimento deste caso de uso; +| AVBC_VLREALIZADO | Adiciona o valor bruto do pagamento | 
-  * 2. Atribuir “Sim” ao Indicador de Aceitação do Registro do Movimento; +\\
-  * 3. **Caso** o Indicador de Aceitação do Registro do Movimento corresponda a 1 (SIM), o sistema: +
-  * 4. Seleciona o aviso bancário e atualiza o valor da arrecadação e valor realizado conforme descrito abaixo: (a partir da tabela ARRECADACAO.AVISO_BANCARIO onde AVBC_DTLANCAMENTO = Campo D11 (Data do crédito), ARFM_ID que tenha o ARFM_CDARRECADACAOFORMA= “Cartão de Débito”, (AVBC_DTPREVISTA = Campo D11 (Data do crédito) ou AVBC_DTREALIZADA = Campo D11 (Data do crédito)) , (AVBC_VLARRECADACAOCALCULADO com o valor zero ou com ARMV_ID com o id do movimento que está sendo processado) e ARRC_ID = ARRC_ID da tabela ARRECADACAO.ARRECADADOR onde ARRC_CDAGENTE = código agente do arrecadador inserido. +
- +
-| AVBC_VLARRECADACAOINFORMADO | Adiciona o valor bruto” do pagamento | +
-| AVBC_VLREALIZADO | Adiciona o valor bruto” do pagamento |+
  
 ==== [SB0006] - Inserir o movimento do cartão rejeitado ==== ==== [SB0006] - Inserir o movimento do cartão rejeitado ====
- +O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela ARRECADACAO.MOVIMENTO_CARTAO_REJEITA com os seguintes valores:
-  * 1. O sistema insere o movimento do cartão rejeitado na tabela ARRECADACAO.MOVIMENTO_CARTAO_REJEITA com os seguintes valores:+
  
 | MCRE_ID | Id gerado pelo sistema | | MCRE_ID | Id gerado pelo sistema |
Linha 186: Linha 194:
 | AMIT_ID | Id do item do movimento do arrecadador | | AMIT_ID | Id do item do movimento do arrecadador |
 | MCRE_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes | | MCRE_TMULTIMAALTERACAO | Data e hora correntes |
 +\\
  
 ==== [SB0007] - Inserir sequencia do cartão ==== ==== [SB0007] - Inserir sequencia do cartão ====
- +O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com os seguintes valores:
-  * 1. O sistema insere a sequência do cartão na tabela ARRECADACAO.SEQUENCIA_CARTAO com os seguintes valores:+
  
 | SEQU_ID | Id gerado pelo sistema | | SEQU_ID | Id gerado pelo sistema |
Linha 196: Linha 204:
 | SEQU_TMULTIMAALRERACAO | Data e hora correntes | | SEQU_TMULTIMAALRERACAO | Data e hora correntes |
 |@yellow: SEQU_CDOPCAOEXTRATO |@yellow: 1 | |@yellow: SEQU_CDOPCAOEXTRATO |@yellow: 1 |
-| ARFM_ID | Id correspondente a Cartão de Débito’ |+| ARFM_ID | Id correspondente a //Cartão de Débito// | 
 +\\
  
 ===== Fluxo Secundário: ===== ===== Fluxo Secundário: =====
  
  
-==== [FS0001] - Verificar a existência do registro 04” ====+==== [FS0001] - Verificar a existência do registro 04 ==== 
 +<columns> 
 +**Caso** até o final do arquivo não seja encontrado o registro código **04** ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código **00** exibir a mensagem: //Arquivo de Movimento Não Possui o registro código **04** (Total do Arquivo)// e encerrar o caso de uso. 
 +</columns> 
 +\\ 
 +==== [FS0002] - Verificar sucesso da transação ==== 
 +<columns> 
 +  * **Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso. 
 +</columns>
  
-  * **Caso** até o final do arquivo não seja encontrado o registro código “04” ou, antes do fim do arquivo seja encontrado outro registro código “00” exibir a mensagem “Arquivo de Movimento Não Possui o registro código “04” (Total do Arquivo)” e encerrar o caso de uso.+\\ 
 +===== Referências =====
  
-==== [FS0002] - Verificar sucesso da transação ====+**Registrar Movimento Cartão de Débito EEVD** 
 + 
 + 
 +==== Termos Principais ==== 
 + 
 +**[[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]]** 
 + 
 +**[[postgres:arrecadacao|<<Voltar UCs Arrecadação]]** 
 +\\
  
-  * **Caso** o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, exibir a mensagem conforme o código de retorno e encerrar o caso de uso. 
casos_de_uso/postgres/arrecadacao/uc1678/menu.1504141869.txt.gz · Última modificação: 01/08/2018 12:55 (edição externa)