Base de Conhecimento de Gestão Comercial de Saneamento

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 ===== Introdução ao Guia Geral de Processos ===== ===== Introdução ao Guia Geral de Processos =====
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 +Para que as implantações do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) sejam cada vez mais eficientes e eficazes, é necessário que o conhecimento de todas as funcionalidades oferecidas pela ferramenta esteja disponível de uma maneira geral, em uma abordagem de processos de negócios.
  
-Para que as implantações do Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saneamento ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]) sejam cada vez mais eficientes e eficazes, é necessário que o conhecimento de todas as funcionalidades oferecidas pela ferramenta esteja disponível de uma maneira geral, em uma abordagem de processos de negócios.+A eficiência e a eficácia dos processos nas organizações têm como premissa o fácil acesso ao conhecimento dos seus requisitos, processos, subprocessos e configurações essenciais. Nesse contexto, este **Guia Geral de Processos** abordará as etapas de gestão do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**). Partiremos de uma visão macro de modelagem de processos com vista ao alcance de resultados.
  
-A eficiência e a eficácia dos processos nas organizações têm como premissa o fácil acesso ao conhecimento dos seus requisitos, processos, subprocessos e configurações essenciais. Nesse contexto, este **Guia Geral de Processos** abordará as etapas de gestão do GSAN. Partiremos de uma visão macro de modelagem de processos com vista ao alcance de resultados. +Estimamos que esses resultados alcançados sejam um conhecimento macro das normas e dos conhecimentos mediante os quais um processo é realizado no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**); um conhecimento geral do processo, capaz de identificar suas sequências no fluxo do ([[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]), bem como os cadastros e as configurações que influenciam cada etapa, além de um conhecimento geral da entrada e saída de cada processo, e sua dependência ou relacionamento com outros processos do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**). 
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-Estimamos que esses resultados alcançados sejam um conhecimento macro das normas e dos conhecimentos mediante os quais um processo é realizado no GSAN; um conhecimento geral do processo, capaz de identificar suas sequências no fluxo do GSAN, bem como os cadastros e as configurações que influenciam cada etapa, além de um conhecimento geral da entrada e saída de cada processo, e sua dependência ou relacionamento com outros processos do GSAN.+
  
 ===== O que é um processo de negócio? ===== ===== O que é um processo de negócio? =====
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 É um conjunto de atividades realizadas em uma sequência específica. Tem como objetivo viabilizar a produção de um bem ou serviço que agregue valor ao cliente. Além disso, um conjunto de processos de negócio representa de que modo a empresa funciona e produz seus resultados. É um conjunto de atividades realizadas em uma sequência específica. Tem como objetivo viabilizar a produção de um bem ou serviço que agregue valor ao cliente. Além disso, um conjunto de processos de negócio representa de que modo a empresa funciona e produz seus resultados.
  
 Nesse sentido, nosso **Guia Geral de Processos** apresenta uma visão orientada a processos, direcionada à realidade externa e apresentando uma visão geral de todas as partes da empresa, com fins de atender às necessidades do cliente. É uma visão funcional orientada a atividades colaborativas, mas sem a necessidade de interação de todas as partes relacionadas à atividade. Nesse sentido, nosso **Guia Geral de Processos** apresenta uma visão orientada a processos, direcionada à realidade externa e apresentando uma visão geral de todas as partes da empresa, com fins de atender às necessidades do cliente. É uma visão funcional orientada a atividades colaborativas, mas sem a necessidade de interação de todas as partes relacionadas à atividade.
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 ===== Organização do Guia Geral de Processos  ===== ===== Organização do Guia Geral de Processos  =====
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 +O (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) foi desenvolvido com o objetivo de gerenciar operações comerciais de empresas de distribuição de água e saneamento. É dividido em treze módulos de funcionalidades: **[[=ajuda:financeiro|Contábil]], [[=ajuda:cadastro|Cadastro]], [[=ajuda:cobranca|Cobrança]], [[=ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]], [[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]], [[=ajuda:faturamento|Faturamento]], [[=ajuda:financeiro|Financeiro]], [[=ajuda:relatorio|Relatórios]], [[=ajuda:micromedicao|Micromedição]], [[=ajuda:seguranca|Segurança]], [[=ajuda:batch|Batch]], [[=ajuda:operacional|Operacional]] e [[=ajuda:gerencial|Gerencial]]**.
  
-O GSAN foi desenvolvido com o objetivo de gerenciar operações comerciais de empresas de distribuição de água e saneamento. É dividido em treze módulos de funcionalidades: [[=ajuda:financeiro|Contábil]], [[=ajuda:cadastro|Cadastro]], [[=ajuda:cobranca|Cobrança]], [[=ajuda:atendimento|Atendimento ao Público]], [[=ajuda:arrecadacao|Arrecadação]], [[=ajuda:faturamento|Faturamento]], [[=ajuda:financeiro|Financeiro]], [[=ajuda:relatorio|Relatórios]], [[=ajuda:micromedicao|Micromedição]], [[=ajuda:seguranca|Segurança]], [[=ajuda:batch|Batch]], [[=ajuda:operacional|Operacional]] e [[=ajuda:gerencial|Gerencial]]. +Nossos guias gerais de processos contêm a descrição das seis principais macrofunções do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**)**Contábil**, **Arrecadação****Micromedição****Faturamento****Cobrança** **Atendimento ao Público**, cada qual com um guia específico.
- +
-Nossos guias gerais de processos contêm a descrição das cinco principais macrofunções do GSAN: Arrecadação, Micromedição, Faturamento, Cobrança e Atendimento ao Público, cada qual com um guia específico.+
  
-Assim, cada guia geral de processos descreve um único fluxo de funcionalidades conforme as seguintes etapas: apresentação dos conceitos, cadastros básicos, parâmetros, modelagem do processo (que é a exibição do mapa do processo) e seu descritivo (ou detalhamento do mapa do processo através da descrição do fluxo visualizado). O descritivo deve conter quais ações são automatizadas no GSAN e quais são executadas manualmente.+Assim, cada guia geral de processos descreve um único fluxo de funcionalidades conforme as seguintes etapas: apresentação dos conceitos, cadastros básicos, **[[=ajuda:manter_parametro_sistema|parâmetros]]**, modelagem do processo (que é a exibição do mapa do processo) e seu descritivo (ou detalhamento do mapa do processo através da descrição do fluxo visualizado). O descritivo deve conter quais ações são automatizadas no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) e quais são executadas manualmente.
  
 Outros itens podem ser adicionados sempre que a execução do processo e suas configurações necessitarem. Outros itens podem ser adicionados sempre que a execução do processo e suas configurações necessitarem.
  
 Neste guia são abordados os módulos: **Arrecadação - Débito Automático** e **Arrecadação - Código de Barras**. Neste guia são abordados os módulos: **Arrecadação - Débito Automático** e **Arrecadação - Código de Barras**.
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 ===== Metodologia dos modelos de processo ===== ===== Metodologia dos modelos de processo =====
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 A metodologia adotada para a modelagem dos processos do guia geral de processos é a **Business Process Management** (BPM). O BPM é uma abordagem disciplinar que identifica, desenha, executa, documenta, mede, monitora, controla e otimiza processos de negócio, sejam eles automatizados ou não. A meta é alcançar resultados consistentes, alinhados aos objetivos estratégicos da organização. A metodologia adotada para a modelagem dos processos do guia geral de processos é a **Business Process Management** (BPM). O BPM é uma abordagem disciplinar que identifica, desenha, executa, documenta, mede, monitora, controla e otimiza processos de negócio, sejam eles automatizados ou não. A meta é alcançar resultados consistentes, alinhados aos objetivos estratégicos da organização.
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 ===== Notação padrão utilizada neste módulo ===== ===== Notação padrão utilizada neste módulo =====
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 +//Notação// é uma representação gráfica das etapas de trabalho de um processo. A notação padrão que adotaremos é a **Business Process Modeling Notation** (BPMN), uma linguagem padrão internacional utilizada para o mapeamento de processos, na intenção de facilitar seu entendimento geral por meio de uma comunicação visual acessível a qualquer pessoa. A intenção é diminuir as lacunas entre a instituição dos processos de negócio e sua implementação, permitindo que processos sejam executados sem abstrações que gerem múltiplas interpretações sobre seu funcionamento.
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-"Notação" é uma representação gráfica das etapas de trabalho de um processo. A notação padrão que adotaremos é a **Business Process Modeling Notation** (BPMN), uma linguagem padrão internacional utilizada para o mapeamento de processos, na intenção de facilitar seu entendimento geral por meio de uma comunicação visual acessível a qualquer pessoa. A intenção é diminuir as lacunas entre a instituição dos processos de negócio e sua implementação, permitindo que processos sejam executados sem abstrações que gerem múltiplas interpretações sobre seu funcionamento. +No módulo **Arrecadação**, utilizaremos a notação a seguir:
- +
-No módulo "Arrecadação", utilizaremos a notação a seguir:+
  
 ^ **Símbolo** ^ **Elemento** ^ **Descrição** ^ ^ **Símbolo** ^ **Elemento** ^ **Descrição** ^
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 ==== Conceito ==== ==== Conceito ====
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 A arrecadação via débito automático é um processo através do qual o pagamento das faturas é recolhido diretamente na conta corrente vinculada ao cliente relacionado a um imóvel cadastrado. Esse procedimento facilita o pagamento das faturas, agregando eficiência, comodidade e pontualidade ao processo. Quatro condições são essenciais para o processo de pagamento por débito automático: A arrecadação via débito automático é um processo através do qual o pagamento das faturas é recolhido diretamente na conta corrente vinculada ao cliente relacionado a um imóvel cadastrado. Esse procedimento facilita o pagamento das faturas, agregando eficiência, comodidade e pontualidade ao processo. Quatro condições são essenciais para o processo de pagamento por débito automático:
  
   - Todo o processo de solicitação ou exclusão do débito automático é feito entre o cliente e o banco onde possui conta.   - Todo o processo de solicitação ou exclusão do débito automático é feito entre o cliente e o banco onde possui conta.
   - O cliente titular da conta deve figurar como titular do imóvel cadastrado.   - O cliente titular da conta deve figurar como titular do imóvel cadastrado.
-  - O agente arrecadador (no caso, o banco) deve estar previamente cadastrado no sistema GSAN e registrado na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). +  - O agente arrecadador (no caso, o banco) deve estar previamente cadastrado no sistema **[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]** e registrado na Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). 
-  - Confirmada essa forma de pagamento, sua inserção é feita de modo automático pelo GSAN. O cliente passa a ser identificado por um código para débito automático.+  - Confirmada essa forma de pagamento, sua inserção é feita de modo automático pelo **[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**. O cliente passa a ser identificado por um código para débito automático. 
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-==== Ciclo de arrecadação ====+==== Modelo Macro do Processo de Arrecadação: Débito Automático ==== 
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 +Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via débito automático. Clique sobre a imagem, caso queira aumentar seu tamanho. 
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 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_da_vertical.jpg?2600  |}}
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 +==== Descrição do Processo de Arrecadação: Débito Automático ====
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 +Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As cinco etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados.
 +
 +  - Como a arrecadação via débito automático depende de solicitação do cliente através do seu banco (Solicitação de Débito Automático) o processo é inserido, após aprovação, de modo automatizado mediante o (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**).
 +  - Em seguida, o arquivo é gerado no formato para uso do arrecadador, tanto no formato TXT quanto no formato manual.
 +  - Daí por diante, o arrecadador contratado recebe o arquivo a cada novo ciclo de arrecadação. Este arquivo é necessário para a realização das operações de recebimento por parte dos clientes. Após receber os arquivos referentes às contas faturadas, o arrecadador envia o arquivo de retorno de forma manual para a Companhia de Água.
 +  - De posse do arquivo de retorno do movimento do arrecadador, seu registro é efetuado mediante a funcionalidade **Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Registrá-lo é o mesmo que inserir dados no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) para que sejam realizados os devidos tratamentos dos pagamentos realizados. Caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Arrecadação - Arrecadador - Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, o registro fica disponível no caminho do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Batch - Exibir Status de Relatório**.
 +  - Depois do registro do movimento arrecadador, a classificação dos pagamentos é feita, identificando os pagamentos e o débito gerado para a realização da baixa. Nesta etapa é possível tratar situações de pagamento a maior, a menor, pagamento sem dedução de impostos, dentre outras situações parametrizadas. No final, os relatórios são gerados e disponibilizados no caminho do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Batch - Exibir Status de Relatório**.
 +
 +A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados:
 +
 +  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso mediante a tela de **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso Bancário**.
 +  - Agora o sistema permite que o usuário realize a alteração dos valores pagos a maior \ a menor através da tela **Alterar Pagamento**. Caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Arrecadação - Pagamentos - Manter pagamento**.
 +  - Caso o usuário queira inserir pagamentos, o sistema disponibiliza efetuar a ação pelo caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu - Arrecadação - Pagamentos - Inserir Pagamento**. O expurgo do pagamento também pode ser realizado no **Menu - Arrecadação - Pagamento - Informar Situação Expurgo do Pagamento**.
 +  - Depois de efetuadas as inserções e expurgos, o sistema verifica e envia automaticamente para a contabilidade as operações realizadas em forma de registros contábeis.
 +
 +Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia automaticamente os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por débito automático.
 +</columns>
 +
 +==== Ciclo de Arrecadação: Débito Automático ====
 +<columns>
 O processo de arrecadação obedece a três etapas: O processo de arrecadação obedece a três etapas:
  
Linha 72: Linha 107:
   - Registro da transação.   - Registro da transação.
  
-O processo começa com a geração do movimento arrecadador, isto é, com o envio da informação, para o agente arrecadador, do valor da fatura a ser paga. Em seguida, o agente arrecadador está habilitado a debitar o valor informado na fatura, que tanto pode se referir ao consumo quanto à cobrança de serviços prestados. O processo é finalizado quando o valor arrecadado é igual ao valor gerado no sistema. No caso de haver valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos parametrizados para concluir o faturamento com sucesso.+O processo começa com a geração do movimento arrecadador, isto é, com o envio da informação, para o agente arrecadador, do valor da fatura a ser paga. Em seguida, o agente arrecadador está habilitado a debitar o valor informado na fatura, que tanto pode se referir ao consumo quanto à cobrança de serviços prestados. O processo é finalizado quando o valor arrecadado é igual ao valor gerado no sistema. No caso de haver valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos **[[=ajuda:manter_parametro_sistema|parametrizados]]** para concluir o faturamento com sucesso. 
 +</columns>
  
-==== Cadastramento prévio ==== +==== Cadastramento prévio: Débito Automático ==== 
- +<columns> 
-Para o bom desempenho do processo de arrecadação via débito automático, é necessária a inclusão prévia de cinco cadastros, cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles:+Para o bom desempenho do processo de arrecadação via débito automático, é necessária a inclusão prévia de cinco **[[=ajuda:cadastro|cadastros]]**, cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles:
  
   - Contrato arrecadador: código que estabelece um vínculo da empresa com o agente arrecadador, para os quais o contrato de arrecadação é um documento físico que firma as condições das duas partes para a realização do serviço solicitado.   - Contrato arrecadador: código que estabelece um vínculo da empresa com o agente arrecadador, para os quais o contrato de arrecadação é um documento físico que firma as condições das duas partes para a realização do serviço solicitado.
Linha 83: Linha 119:
   - Agência: código da agência bancária habilitada a participar do sistema de arrecadação por débito automático.   - Agência: código da agência bancária habilitada a participar do sistema de arrecadação por débito automático.
   - Conta bancária: código da conta corrente do cliente titular, na qual o valor confirmado será debitado após o fim de cada ciclo de consumo.   - Conta bancária: código da conta corrente do cliente titular, na qual o valor confirmado será debitado após o fim de cada ciclo de consumo.
 +</columns>
  
 ==== Parâmetros informados ==== ==== Parâmetros informados ====
- +<columns> 
-Parâmetros são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Cinco parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via débito automático. São eles:+**[[=ajuda:manter_parametro_sistema|Parâmetros]]** são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Cinco parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via débito automático. São eles:
  
   - Ano e mês de referência da fatura, no formato AAAAMM; Data de vencimento da fatura, no formato AAAAMMDD;   - Ano e mês de referência da fatura, no formato AAAAMM; Data de vencimento da fatura, no formato AAAAMMDD;
Linha 93: Linha 130:
   - Identificador da conta corrente para devolução;   - Identificador da conta corrente para devolução;
   - Permissão para pagamento sem dedução de imposto.   - Permissão para pagamento sem dedução de imposto.
 +</columns>
  
-==== Modelo Macro do Processo ====+===== Módulo 2: Arrecadação: Código de Barras =====
  
-Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via débito automático. Clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho. +==== Conceito ====  
-{{:treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_da_vertical.jpg?2200|}}+<columns> 
 +A arrecadação via código de barras é um processo através do qual o pagamento das faturas é efetuado a partir de todos os recebimentos e devoluções provenientes da atividade da empresa de saneamento de água e esgoto, que fica responsável por controlar todos os pagamentos realizados pelos clientes, conciliando valores faturados e arrecadados. 
 +</columns> 
 +==== Modelo Macro do Processo de Arrecadação: Código de Barras ==== 
 +<columns> 
 +Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via código de barras. Clique sobre a imagem para aumentar seu tamanho. 
 +</columns>
  
 +<WRAP center round box 100%>
 +{{  :treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_codigo_barras_z.jpg?2600  |}}
 +</WRAP>
  
 +==== Descrição do processo: Código de Barras ====
 +<columns>
 +Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As três etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados.
  
-==== Descrição do processo ==== +  Depois de receber pagamento das faturas, o arrecadador envia manualmente arquivo de retorno para a Companhia de Água. 
- +  - Esse arquivo de retorno é registrado no sistema no caminho do (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Arrecadador – Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, é gerado relatório de movimento dos arrecadadores, disponível em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**. 
-Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As cinco etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados. +  - classificação dos pagamentos é feita logo após o registro. Identifica os pagamentos e os débitos gerados, realizando a baixa. O tratamento de situações de pagamento a maior, a menor, ou sem dedução de impostos também é efetuado nessa etapaAo final são gerados os relatório de pagamentos classificados não classificados, disponíveis em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**.
- +
-  Como a arrecadação via débito automático depende de solicitação do cliente através do seu banco (Solicitação de Débito Automático) processo é inserido, após aprovação, de modo automatizado mediante o GSAN. +
-  - Em seguida, o arquivo é gerado no formato para uso do arrecadador, tanto no formato TXT quanto no formato manual. +
-  - Daí por diante, o arrecadador contratado recebe o arquivo a cada novo ciclo de arrecadação. Este arquivo é necessário para a realização das operações de recebimento por parte dos clientes. Após receber os arquivos referentes às contas faturadas, o arrecadador envia arquivo de retorno de forma manual para a Companhia de Água. +
-  - De posse do arquivo de retorno do movimento do arrecadador, seu registro é efetuado mediante a funcionalidade **Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Registrá-lo é o mesmo que inserir dados no GSAN para que sejam realizados os devidos tratamentos dos pagamentos realizados. Caminho no GSAN: **Menu Arrecadação Arrecadador Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, o registro fica disponível no caminho do GSAN: **Menu Batch Exibir Status de Relatório**. +
-  - Depois do registro do movimento arrecadador,classificação dos pagamentos é feita, identificando os pagamentos e o débito gerado para realização da baixa. Nesta etapa é possível tratar situações de pagamento a maior, a menor, pagamento sem dedução de impostos, dentre outras situações parametrizadasNo final, os relatórios são gerados e disponibilizados no caminho do GSAN: **Menu Batch Exibir Status de Relatório**.+
  
 A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados: A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados:
  
-  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso mediante a tela de **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso Bancário**. +  - Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso através da tela no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**) **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso bancário**. 
-  - Agora o sistema permite que o usuário realize a alteração dos valores pagos a maior a menor através da tela **Alterar Pagamento**. Caminho no GSAN: **Menu Arrecadação Pagamentos Manter pagamento**. +  - Caso o usuário queira alterar o pagamento, o sistema disponibiliza os meios para a alteração dos valores pagos a maior ou a menor mediante a tela **Alterar Pagamento**, caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Manter Pagamento**. 
-  - Caso o usuário queira inserir pagamentos, o sistema disponibiliza efetuar a ação pelo caminho no GSAN: **Menu Arrecadação Pagamentos Inserir Pagamento**. O expurgo do pagamento também pode ser realizado no **Menu Arrecadação Pagamento Informar Situação Expurgo do Pagamento**. +  - Agora, caso o usuário queira inserir um pagamento, o sistema permite essa inclusão de maneira manual, caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Inserir Pagamentos**. 
-  - Depois de efetuadas as inserções e expurgos, o sistema verifica e envia automaticamente para a contabilidade as operações realizadas em forma de registros contábeis.+  - Nesta etapa é possível excluir um pagamento através do caminho no (**[[=ajuda:pagina_inicial|GSAN]]**): **Menu – Arrecadação – Pagamento – Informar Situação Expurgo do Pagamento**. 
 +  - Caso o sistema identifique que as operações realizadas devem ter seus registros contábeis enviados para a contabilidade, a ação é feita automaticamente.
  
-Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia automaticamente os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por débito automático. +Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por código de barras. 
- +</columns>
-===== Módulo 2: Arrecadação - Código de Barras ===== +
- +
-==== Conceito ====  +
- +
-A arrecadação via código de barras é um processo através do qual o pagamento das faturas é efetuado a partir de todos os recebimentos e devoluções provenientes da atividade da empresa de saneamento de água e esgoto, que fica responsável por controlar todos os pagamentos realizados pelos clientes, conciliando valores faturados e arrecadados+
- +
-==== Ciclo de arrecadação ====+
  
 +==== Ciclo de arrecadação: Código de Barras ====
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 O processo obedece a três etapas: O processo obedece a três etapas:
  
Linha 135: Linha 175:
  
 O processo de arrecadação via código de barras começa no momento em que o cliente efetua o pagamento de sua fatura pelo código de barras. Ao receber o pagamento, o agente arrecadador conveniado gera o movimento de retorno, para que a empresa conclua o processo de arrecadação. O processo é finalizado quando as arrecadações conferem com os valores gerados no sistema. Porém, havendo valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos parametrizados para concluir o faturamento com sucesso. O processo de arrecadação via código de barras começa no momento em que o cliente efetua o pagamento de sua fatura pelo código de barras. Ao receber o pagamento, o agente arrecadador conveniado gera o movimento de retorno, para que a empresa conclua o processo de arrecadação. O processo é finalizado quando as arrecadações conferem com os valores gerados no sistema. Porém, havendo valores não classificados, o sistema disponibiliza tratamentos parametrizados para concluir o faturamento com sucesso.
- +</columns> 
-==== Cadastramento prévio==== +==== Cadastramento prévio: Código de Barras ==== 
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 Para o bom desempenho do processo de arrecadação via código de barras, também é necessária a inclusão prévia de quatro cadastros, cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles: Para o bom desempenho do processo de arrecadação via código de barras, também é necessária a inclusão prévia de quatro cadastros, cujas informações são requisitos básicos para o funcionamento eficaz de todo o ciclo. São eles:
  
Linha 144: Linha 184:
   - Banco: código dos bancos associados no sistema de arrecadação.   - Banco: código dos bancos associados no sistema de arrecadação.
   - Agência: código da agência bancária habilitada a participar do sistema de arrecadação.   - Agência: código da agência bancária habilitada a participar do sistema de arrecadação.
 +</columns>
  
 ==== Parâmetros informados ==== ==== Parâmetros informados ====
- +<columns> 
-Parâmetros são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Quatro parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via código de barras. São eles:+**[[=ajuda:manter_parametro_sistema|Parâmetros]]** são regras fixas que a empresa estabelece para definir o comportamento de uma ação que impacta no fluxo do processo. Quatro parâmetros definem as regras de negócios da empresa para a execução do processo de arrecadação via código de barras. São eles:
  
   - Ano e mês de referência da fatura, no formato AAAAMM; Data de vencimento da fatura, no formato AAAAMMDD;   - Ano e mês de referência da fatura, no formato AAAAMM; Data de vencimento da fatura, no formato AAAAMMDD;
Linha 154: Linha 195:
   - Permissão para pagamento sem dedução de imposto.   - Permissão para pagamento sem dedução de imposto.
  
-==== Modelo Macro do Processo ==== +E com definição dos parâmetros concluímos o **Guia Geral de Processos de Negócios - Arrecadação**. Para mais detalhes sobre móduloclique **[[=ajuda:arrecadacao|aqui]]**.
- +
-Na imagem abaixo, apresentamos uma visão geral para facilitar o entendimento do processo de arrecadação via código de barras. Clique sobre imagem para aumentar seu tamanho. +
-{{:treinamentos:livre:processos:arrecadacao:modelagem_arrecadacao_codigo_barras_z.jpg?1800|}} +
- +
-==== Descrição do processo ==== +
- +
-Agora vamos detalhar o fluxo das etapas do processo macro visualizado no tópico anterior, indicando o papel de cada usuário responsável por executar cada etapa. As três etapas a seguir se referem ao tratamento de pagamentos classificados. +
- +
-  - Depois de receber o pagamento das faturas, o arrecadador envia manualmente arquivo de retorno para a Companhia de Água. +
-  - Esse arquivo de retorno é registrado no sistema no caminho do GSAN: **Menu – Arrecadação – Arrecadador – Registrar Movimento dos Arrecadadores**. Em seguida, é gerado relatório de movimento dos arrecadadores, disponível em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**. +
-  - A classificação dos pagamentos é feita logo após o registro. Identifica os pagamentos e os débitos gerados, realizando a baixa. O tratamento de situações de pagamento a maior, a menor, ou sem dedução de impostos também é efetuado nessa etapa. Ao final são gerados os relatório de pagamentos classificados e não classificados, disponíveis em: **Menu – Batch – Exibir Status de Relatório**. +
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-A seguir veremos as etapas para tratamento de pagamentos não classificados: +
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-  Nesta etapa, caso o usuário queira efetuar a análise do movimento, o sistema permite a consulta dos dados do aviso através da tela no GSAN **Análise dos Movimentos dos Arrecadadores** ou da tela **Efetuar Análise do Aviso bancário**. +
-  - Caso o usuário queira alterar o pagamento, o sistema disponibiliza os meios para a alteração dos valores pagos a maior ou a menor mediante a tela **Alterar Pagamento**, caminho no GSAN: **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Manter Pagamento**. +
-  - Agora, caso usuário queira inserir um pagamentoo sistema permite essa inclusão de maneira manual, caminho no GSAN: **Menu – Arrecadação – Pagamentos – Inserir Pagamentos**. +
-  - Nesta etapa é possível excluir um pagamento através do caminho no GSAN: **Menu – Arrecadação – Pagamento – Informar Situação Expurgo do Pagamento**. +
-  - Caso o sistema identifique que as operações realizadas devem ter seus registros contábeis enviados para a contabilidade, a ação é feita automaticamente. +
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-Após tratar os pagamentos classificados e não classificados, o sistema envia os pagamentos para o histórico do sistema e encerra o processo de arrecadação por código de barras. +
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 +**[[treinamentos:livre|<< Voltar]]**
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