[[ajuda:cadastro|{{ :ajuda:gsan-cadastro.png?nolink&200|}}]] ====== Aba Arrecadação Financeiro ====== Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via **Menu de Sistema**, no caminho: **[[:ajuda:pagina_inicial|GSAN]] > [[:ajuda:Cadastro]] > [[:ajuda:Sistema Parâmetro]] > [[:ajuda:Informar Parâmetros do Sistema]]**. Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo: \\ ==== Observação ==== ^Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.^ {{ :ajuda:cadastro_-_info_param_sist_-_aba_arrec_finan.png?nolink |}} \\ Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo: * **[[:ajuda:Dados Gerais]]** * **[[:ajuda:Faturamento Tarifa Social]]** * **[[:ajuda:Arrecadação Financeiro]]** * **[[:ajuda:Medição Cobrança]]** * **[[:ajuda:Atendimento Segurança]]** Por solicitação da **CAERN**, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir: * Quando a conta entregue ao cliente através do Impressão Simultânea de Conta (ISC), por qualquer motivo, não tiver sido transmitida para o GSAN, e o valor da conta não for superior ao valor informado no sistema parâmetro, campo //Valor Máximo a ser Baixado//, será retificada mediante um crédito ou débito, conforme seja um pagamento a menor ou a maior, e efetuada a baixa da conta e do recebimento. * Para os demais casos, o procedimento citado no item anterior só será adotado se a diferença não ultrapassar o valor informado no sistema parâmetro, campo **Diferença Máxima**. * Para efetivação da retificação, os parâmetros são repassados para a funcionalidade **Retificar Conta**. * Este novo procedimento será incluído no processo de Encerramento da Arrecadação, anterior ao passo que classifica os pagamentos e as devoluções. \\ {{ :ajuda:financeiro_arrecadacao.jpg?nolink |}} \\ ===== Preenchimento dos campos ===== ^Campo^Orientações para Preenchimento^ |**PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO:**| |  |Mês e Ano de Referência|Campo obrigatório. Este campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação.| |Código da Empresa para FEBRABAN|Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.| |Número do Layout da FEBRABAN|Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos.| |Indicador da Conta Bancária para Devolução|Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema.| |Número do Módulo Verificador|Informe o número do módulo utilizado no cálculo do dígito verificador.| |Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos|Informe o Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos.| |Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos.| |Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos|Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos.| |Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos|Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |Indicador do Valor do Movimento Arrecadador|Campo obrigatório. Selecione uma das opções //Sim// ou //Não//.| |Número Convênio Ficha Compensação|Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos.| |**Baixa Automática de Pagamentos:**| |  |Valor Máximo a ser Baixado|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.| |Diferença Máxima para Baixa|Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais.| |Indicador Contrato Bancário da Carteira 17|Informe a opção //Sim// para indicar a //Carteira 17//. - A opção //Não// indica que a opção será //Carteira 18//.| |**PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO:**|  | |Percentual de Entrada Mínima para Financiamento|Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| |Máximo de Parcelas para um Financiamento|Informe o Máximo de Parcelas para um Financiamento, com no máximo 3 (três) dígitos.| |Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço|Informe o Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| |Percentual de Taxa de Juros para Financiamento|Informe o Percentual de Taxa de Juros para Financiamento , com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| |Número Máximo para Parcela de Crédito|Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos.| |Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento|Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais.| |Código Relatório Dados Diários|Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema.| \\ ====== Funcionalidade dos Botões ====== ^Botão^Descrição da Funcionalidade^ |{{:ajuda:setavoltar.png?nolink|}}|Utilize este botão para voltar à aba anterior.| |{{:ajuda:arrecadacao:setaadireitaavancar.png?90|}}|Ao acionar este botão o sistema avança para a aba seguinte.| |{{:ajuda:seguranca:botao_cancelar.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre, sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.| |{{:ajuda:relatorios:concluir.jpg?nolink|}}|Utilize este botão para fazer com que o sistema conclua a operação.| ===== Referências ===== **[[=postgres:cadastro:uc0060|Inserir Parâmetros Sistema]]** ==== Termos Principais ==== **[[=ajuda:sistema_parametro|Sistema Parâmetro]]** \\ \\ \\ Clique **[[:Ajuda|aqui]]** para retornar ao Menu Principal do GSAN