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 O objetivo desta funcionalidade é inserir um novo grupo de faturamento que será utilizado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Grupo > Inserir Grupo de Faturamento.  | 
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
| Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. | 
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Acima, preencha todos os campos obrigatórios (para orientações sobre o preenchimento dos campos clique aqui) e clique no botão  
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 Caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo, o sistema visualiza o campo Dia do Vencimento Alternativo. Ao lado deste, um calendário com os 31 dias do mês corrente onde opcionalmente podem ser informadas as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão:  | 
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 Atenção: Tanto a visualização do calendário quanto a quantidade de dias de vencimento alternativo possíveis de ser selecionados são definidas via parâmetro. Caso a quantidade de dias exceda o definido previamente, o sistema exibe a mensagem abaixo, retornando para o passo correspondente no fluxo principal:  | 
| Campo | Preenchimento dos Campos | 
|---|---|
| Código | Campo obrigatório - Informe o código do grupo, com no máximo 4 (quatro) dígitos. | 
| Descrição | Campo obrigatório - Informe a descrição do grupo, com no máximo 25 (vinte e cinco) caracteres. | 
| Descrição Abreviada | Campo obrigatório - Informe a descrição abreviada do grupo, com no máximo 3 (três) caracteres. | 
| Mês/Ano de Referência | Campo obrigatório - Informe o mês e o ano de referência, formato mm/aaaa. | 
| Dia do Vencimento | Campo obrigatório - Informe o dia de vencimento obrigatório para o grupo de faturamento, com no máximo 2 (dois) dígitos. | 
| Dia do Vencimento Alternativo | Campo visualizado caso o parâmetro Quantidade de dias para vencimento alternativo esteja ativo e diferente de nulo. No calendário com os 31 dias do mês corrente ao lado do campo, selecione as datas de vencimento alternativo para o grupo de faturamento em questão, de acordo com a quantidade máxima permitida. | 
| Empresa | Selecione a empresa para seleção do contrato de leitura. | 
| Contrato de Leitura | Selecione o contrato de leitura da lista disponibilizada pelo sistema após a escolha da empresa no campo Empresa. A seleção é opcional e serve para indicar o contrato de leitura para geração do cálculo de desempenho. | 
| Motivo da Revisão | Selecione o motivo da revisão para o grupo de faturamento. | 
| Venc. da Conta no Mesmo Mês do Grupo? | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o vencimento da conta ocorrerá no mês do vencimento do grupo, caso contrário, informe Não. | 
| Exibir Mensagem na Conta da Quitação Anual de Débito? | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar a geração de mensagem de quitação anual de débito na conta, caso contrário, informe Não. | 
| Indicador de Impressão de Contas em Campo | Campo obrigatório. Selecione a opção Sim para indicar a impressão de contas em campo para este grupo de faturamento; caso contrário, informe Não. | 
| Botão | Descrição da Funcionalidade | 
|---|---|
![]()  | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. | 
![]()  | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. | 
![]()  | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do novo grupo de faturamento. | 
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