A maior base de documentação de GSAN do mercado mantida pela Consenso Tecnologia
Esta aba contém informações sobre parâmetros necessários para arrecadação e financeiro, na base de dados para as empresas que utilizam Oracle e Postgrees. A funcionalidade pode ser acessada via Menu de Sistema, no caminho: GSAN > Cadastro > Sistema Parâmetro > Informar Parâmetros do Sistema. |
Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro abaixo:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Para facilitar a navegação entre as abas, selecione-as clicando no link abaixo: Por solicitação da CAERN, foi disponibilizado para empresas que utilizam Postgrees o processo de baixa automática de pagamento, considerando as situações e as regras descritas a seguir:
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Campo | Orientações para Preenchimento |
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PARÂMETROS PARA ARRECADAÇÃO: | |
Mês e Ano de Referência | Campo obrigatório. Este campo é exibido e refere-se ao mês e ano da arrecadação. |
Código da Empresa para FEBRABAN | Informe o código da empresa referente a FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos. |
Número do Layout da FEBRABAN | Informe o número do layout da FEBRABAN, com no máximo 4 (quatro) dígitos. |
Indicador da Conta Bancária para Devolução | Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Número do Módulo Verificador | Informe o número do módulo utilizado no cálculo do dígito verificador. |
Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos | Informe o Número de Meses para Pesquisa de Imóveis com Ramais Suprimidos. |
Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos | Informe o Número de Anos para Geração da Declaração de Quitação de Débitos. |
Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos | Informe a Quantidade de Meses Anteriores Geração da Declaração de Quitação de Débitos. |
Contas Parceladas para Declaração de Quitação de Débitos | Selecione uma das opções Sim ou Não. |
Contas em Cobrança Judicial para Declaração de Quitação de Débitos | Selecione uma das opções Sim ou Não. |
Indicador do Valor do Movimento Arrecadador | Campo obrigatório. Selecione uma das opções Sim ou Não. |
Número Convênio Ficha Compensação | Informe o Número Convênio Ficha Compensação, com no máximo 7 (sete) dígitos. |
Baixa Automática de Pagamentos: | |
Valor Máximo a ser Baixado | Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais. |
Diferença Máxima para Baixa | Informe o campo número, com no máximo 11 (onze) inteiros e duas decimais. |
Indicador Contrato Bancário da Carteira 17 | Informe a opção Sim para indicar a Carteira 17. - A opção Não indica que a opção será Carteira 18. |
PARÂMETROS PARA O FINANCEIRO: | |
Percentual de Entrada Mínima para Financiamento | Informe o Percentual de Entrada Mínima para Financiamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. |
Máximo de Parcelas para um Financiamento | Informe o Máximo de Parcelas para um Financiamento, com no máximo 3 (três) dígitos. |
Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço | Informe o Percentual Máximo para Abatimento de um Serviço, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. |
Percentual de Taxa de Juros para Financiamento | Informe o Percentual de Taxa de Juros para Financiamento , com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. |
Número Máximo para Parcela de Crédito | Informe o Número Máximo para Parcela de Crédito, com no máximo 3 (três) dígitos. |
Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento | Informe o Percentual da Média do Índice para Cálculo do Parcelamento, com no máximo 5 (cinco) dígitos, sendo 2 decimais. |
Código Relatório Dados Diários | Campo obrigatório. Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema. |
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