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O objetivo desta funcionalidade é gerar um arquivo TXT das contas dos projetos especiais. Ela pode ser acessada via Menu de Sistema, mediante o caminho: GSAN > Faturamento > Gerar TXT das Contas dos Projetos Especiais. |
Feito isso, o sistema visualiza tela a seguir:
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Acima, o sistema exibe a tela para que sejam informados:
O sistema pesquisa a fatura do cliente. Caso encontre a fatura do cliente, todos os itens são selecionados e o TXT é gerado. Caso contrário, será exibida a mensagem Não existe dados para a geração do TXT. Para cada fatura selecionada, o sistema gera os dados para o TXT:
Antes, porém, o sistema executa algumas validações:
Nome do arquivo texto
Informe o mês/ano de referência, e o cliente, em seguida, clique no botão . |
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Referência | Campo obrigatório - Informe a referência do faturamento, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Cliente | Campo obrigatório - Informe o código do cliente, ou clique no botão , link Pesquisar Cliente, para selecionar o cliente desejado. O nome será exibido no campo ao lado. Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição. |
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado na base de dados. | |
Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. | |
Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. | |
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do TXT das contas dos projetos especiais. |
Faturamento
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