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Tabela de conteúdos
Inserir Débito a Cobrar
Esta opção do sistema permite a inserção de um “Débito a Cobrar” para um imóvel.
Apenas funcionários credenciados é que poderão efetuar esta operação.
O acesso a esta funcionalidade deve ser realizada pelo “menu” do sistema: Gsan > Faturamento > Débito a Cobrar > Inserir Débito a Cobrar.
Inicialmente você deverá selecionar o imóvel, seja através de um “Registro de Atendimento”, ou de uma “Ordem de Serviço”; depois preencher os demais campos; e, finalmente, clicar no botão para solicitar ao sistema a efetivação da inserção do “Débito a Cobrar” para o imóvel.
Antes de clicar no botão , você deverá solicitar ao sistema o cálculo da prestação, clicando no botão
Prestação do Débito a Cobrar.
O sistema efetuará o cálculo da prestação e atualizará o conteúdo dos campos:
- Valor dos Juros;
- Valor Total do Serviço a Parcelar;
- Valor da Prestação.
Preenchimento dos Campos
Selecionar o imóvel
Você deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para selecionar o imóvel.
Campo | Preenchimento dos Campos |
---|---|
Registro de Atendimento | Informe o número do “Registro de Atendimento” e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” ![]() Após a informação do número do “Registro de Atendimento”, ou da seleção de um “Registro de Atendimento” na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: Descrição do tipo do “Registro de Atendimento”; Matrícula do Imóvel; Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote); Nome do Cliente Usuário; Descrição da Situação da Ligação de Água; Descrição da Situação da Ligação de Esgoto. Para limpar os campos relacionados ao “Registo de Atendimento”, clique no botão “Limpar Campo” ![]() O “Registro de Atendimento”, obrigatoriamente, deverá estar ativo; associado a um imóvel; e ser do tipo que permita a geração de “Débito a Cobrar”. Ao informar um “Registro de Atendimento”, o campo “Ordem de Serviço” ficará desabilitado. |
Ordem de Serviço | Informe o número da “Ordem de Serviço” e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” ![]() Após a informação do número da “Ordem de Serviço”, ou da seleção de uma “Ordem de Serviço” na tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes informações na tela: Número e Descrição do “Registro de Atendimento”; Descrição da “Ordem de Serviço”; Matrícula do Imóvel; Inscrição do Imóvel (Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote); Nome do Cliente Usuário; Descrição da Situação da Ligação de Água; Descrição da Situação da Ligação de Esgoto. Para limpar os campos relacionados à “Ordem de Serviço”, clique no botão “Limpar Campo” ![]() A “Ordem de Serviço” deverá estar associada a um: “Registro de Atendimento” vinculado a um imóvel; ou “Documento de Cobrança. Ao informar uma “Ordem de Serviço”, o campo “Registro de Atendimento” ficará desabilitado. |
Tipo de Débito(*) | Campo obrigatório - Informe o código do “Tipo de Débito” e tecle “Enter”, ou clique no botão “Pesquisar” ![]() Após a informação do código do “Tipo de Débito”, ou da seleção de um “Tipo de Débito” na tela de pesquisa, o sistema atualizará a descrição do tipo do débito no campo correspondente. Para limpar os campos relacionados ao “Tipo de Débito”, clique no botão “Limpar Campo” ![]() O sistema não permitirá a inserção de mais de um débito para o mesmo “Tipo de Débito”, e o mesmo “Registro de Atendimento”. Caso tenha sido informada uma “Ordem de Serviço”, e o “Tipo de Serviço” da “Ordem de Serviço” esteja associado a um “Tipo de Débito”, o sistema selecionará e apresentará o “Tipo de Débito” e não permitirá que seja alterado. O sistema não permitirá a inclusão do “Debito a Cobrar”, se o “Tipo de Financiamento” do “Tipo de Débito” selecionado não corresponda a “Serviço”. |
Valor Total do Serviço(*) | Campo obrigatório - Informe o “Valor Total do Serviço” realizado. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um “Valor” superior ao valor limite permitido para o “Tipo de Débito”. O valor limite para o “Tipo de Débito” é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência. |
Percentual de Abatimento | Caso tenha havido abatimento, informe o percentual a ser aplicado no valor do serviço. O “Percentual de Abatimento” só poderá ser informado para imóveis “Residenciais” e com situação de água igual a “Suprimido”. O “Percentual de Abatimento” não poderá ser superior ao valor máximo permitido. O “Percentual Máximo de Abatimento” é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure sua gerência. |
Valor da Entrada | Caso o usuário vá efetuar o pagamento de uma entrada, informe o “Valor da Entrada” neste campo. |
Número de Prestações(*) | Campo obrigatório - Informe a quantidade de prestações em que o débito será cobrado. Apenas usuários que possuírem senha especial é que poderão informar um “Número de Prestações” superior ao número máximo de parcelas permitidas. O número máximo de parcelas é parametrizável. Caso deseje modificá-lo, procure a sua gerência. |
Taxa de Juros do Financiamento | Informe o percentual da “Taxa de Juros do Financiamento”, caso o pagamento seja de forma parcelada. O sistema, automaticamente, apresentará o campo com a taxa de juros padrão definida para o sistema, mas permitirá que você a altere para o valor desejado. Inclusive, poderá ser igual a zero. |
Mês/Ano Inicial de Cobrança(*) | Campo obrigatório - Para atender à solicitação da CAEMA, a funcionalidade foi alterada para permitir que seja informada uma referência inicial de faturamento (Mês/Ano), correspondente ao início da cobrança do Débito a Cobrar. A contabilização da inclusão do Débito a Cobrar só ocorrerá quando coincidir com o ano/mês de faturamento. O débito só fará parte do Contas a Receber da “Caema” a partir do mês em que tiver sido contabilizado. O módulo de Faturamento do GSAN só processará os Débitos a Cobrar que tiverem referência contábil menor ou igual à referência do faturamento. |
Condições especiais para inserção de “Débito a Cobrar” |
* Situação de Esgoto seja diferente de “Ligada”.|
Tela de Sucesso
A tela de sucesso será apresentada após clicar no botão {image:inserir.jpg}, e não houver nenhuma inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
O sistema apresentará a mensagem abaixo, quando a inclusão do “Débito a Cobrar” tiver sido realizada com sucesso.
“Débito a Cobrar ~~(descrição do tipo de débito)~~ do imóvel ~~(matrícula do imóvel)~~ incluído com sucesso.”
O sistema apresentará três opções após a inserção do “Débito a Cobrar”.
Escolha a opção, clicando em algum dos ”~~hyperlinks~~“ apresentados na tela de sucesso:
* Menu Principal \-\-\> Para ir à tela principal do sistema. * Inserir outra Débito a Cobrar \-\-\> Para inserir outro “Débito a Cobrar” * Cancelar Débitos(s) a Cobrar do Imóvel ~~(matrícula do imóvel)~~ \-\-\> Para ativar a opção ”[Cancelar Débito a Cobrar>AjudaGSAN.faturamentoDebitoCobrarCancelar]“
1.1 Funcionalidade dos botões
{table} Botão|Descrição da Funcionalidade {image:pesquisa.gif}|Utilize este botão para ativar as funcionalidades ”[Pesquisar Registro de Atendimento>AjudaGSAN.atendimentoRegistroPesquisar]“, ”[Pesquisar Ordem de Serviço>AjudaGSAN.atendimentoOrdemServicoPesquisar]“ e ”[Pesquisar Tipo de Débito>AjudaGSAN.faturamentoDebitoTipoPesquisar]“.\\Deve ser utilizado quando você não souber qual é a chave identificadora dos respectivos campos. {image:limparcampo.gif}|Utilize este botão para limpar as informações existentes nos campos, a ele, associados. {image:calcularPrestacao.jpg}|Utilize este botão para solicitar ao sistema o cálculo do juros, do valor total do serviço e da prestação a ser cobrada ao consumidor. {image:desfazer.jpg}|Utilize este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado inicial de exibição. {image:cancelar.jpg}|Utilize este botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar o que está sendo feito, e volte para a tela principal.
![]() | Utilize este botão para solicitar ao sistema a inserção do “Débito a Cobrar” na base de dados. É necessário que todos os campos estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de crítica correspondente. |
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