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ajuda:inserir_debito_tipo_vigencia

Inserir Débito Tipo Vigência

O objetivo desta funcionalidade é inserir um débito do tipo vigência a ser usado no sistema GSAN. Ela pode ser acessada via Menu do Sistema, através do caminho: GSAN > Faturamento > Débito > Inserir Débito Tipo Vigência.

Feito isso, o sistema acessa a tela abaixo:

Observação

Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes.

Na tela acima, informe os campos conforme instruções para preenchimento AQUI e clique no botão . Feito isso, o sistema efetua algumas validações:

  • Verificar tipo de Débito:
    • Caso o tipo de débito selecionado/informado não tenha tipo de débito, será exibida a mensagem Tipo de débito deverá ser informado para composição da vigência.
  • Verificar preenchimento dos campos:
    • Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à inclusão do valor da nova vigência, será exibida a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado».
  • Verificar sucesso da operação:
    • Caso o código de retorno da operação efetuada no banco de dados seja diferente de zero, será exibida a mensagem conforme o código de retorno; caso contrário, exibe a mensagem Vigência para o tipo de débito « xxxxxxxxx » inserido com sucesso.
  • Validar data da vigência inicial:
    • Caso a data seja nula ou inválida, o sistema emite uma mensagem Informe uma data de vigência inicial válida.
  • Valida data da vigência final
    • Caso a data seja nula ou inválida, o sistema emite uma mensagem Informe uma data de vigência final válida.
    • Caso a data seja menor que a data de vigência inicial, emitir uma mensagem Informe uma data de vigência final superior a inicial.
  • Validar índice informado:
    • Caso o valor informado não seja um número maior ou igual a zero, emitir uma mensagem Informe para o índice 0 (Zero) ou um número válido.
  • Validar valor informado:
    • Caso o valor informado seja nulo ou inválido, emitir uma mensagem Informe um valor válido para a vigência.

Replicar os débitos existentes para uma nova vigência e valor

O usuário pode selecionar a opção de replicar valor e datas para os tipos de débitos existentes, clicando no botão ;

Feito isso, será apresentado um formulário contendo todos os tipos de débitos cadastrados com suas últimas vigências; para cada tipo de débito, serão selecionadas através da maior data final existente para a vigência:

  • Checkbox marcado sinalizando que o valor do débito será replicado. Caso seja desmarcado pelo usuário, este valor não será replicado;
  • Descrição do Tipo de débito;
  • Data da Vigência inicial;
  • Data da Vigência final;
  • Valor do débito.

Apresentadas as informações acima, serão requeridas, em uma parte isolada do formulário, com um título Argumentos para réplica dos valores dos débitos:

  • Data inicial para a nova vigência, validando a data da vigência inicial;
  • Data final para a nova vigência, validando e devendo ser superior à data inicial;
  • Índice para aplicar correção dos débitos, o qual poderá ser informado um valor significativo ou 0 (zero), composto por 3 casas inteiras e 4 casas decimais. Em seguida, o sistema faz a validação do índice informado.

O Usuário confirma a inclusão dos valores das vigências para todos os tipos de débitos selecionados, considerando:

  • Para cada tipo de débito com sua última vigência (maior data final selecionada), será criada a nova vigência com relação às datas de vigência inicial e final informadas;
  • Caso o índice (%) informado seja maior que 0 (zero), o valor do débito será atualizado a partir da base de cálculo: Novo Valor = valor atual + ((índice informado/valor atual) * 100) + valor atual. Será realizado o incremento do índice sobre o valor atual e somado a este, resultando no valor que será gravado para o débito na nova vigência. Caso o valor informado no índice seja igual a 0 (zero), o usuário será advertido com uma mensagem Os valores dos débitos não serão corrigidos e serão mantidos, para a nova vigência, os valores da vigência anterior. Neste caso, não haverá base de cálculo e o valor do débito na nova vigência será mantido o da última vigência selecionado e apresentado na consulta.
  • Ao confirmar os valores, o sistema grava todos os valores para todos os tipos de débitos que estejam selecionados. Exceto as datas de vigência e valor, todos os outros campos serão gravados com as informações existentes e selecionadas. O sistema efetua a inclusão e verifica o sucesso da transação.

Tela de Sucesso

Preenchimento dos Campos

CampoPreenchimento dos Campos
Tipo do DébitoCampo obrigatório - Informe o código do tipo de débito, com no máximo 4 (quatro) dígitos, ou clique no botão , link Pesquisar Tipo de Débito, para selecionar o tipo de débito desejado. O nome será exibido no campo ao lado.
Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ao lado do campo em exibição.
Valor do DébitoCampo obrigatório - Informe o valor limite do dédito, em moeda corrente, com 13 (treze) inteiros e duas casas decimais.
Vigência do Tipo DébitoInforme as datas referentes à vigência do tipo de débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão , link Pesquisar Data - Calendário, para selecionar as datas desejadas.


Funcionalidade dos Botões

BotãoDescrição da Funcionalidade
Ao clicar neste botão, o sistema permite informar as datas referentes à vigência do tipo de débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), link Pesquisar Data - Calendário.
Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado.
Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal.
Ao clicar neste botão, o sistema permite replicar a data tipo vigência.
Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção dos dados referente ao débito tipo vigência.

Referências

Termos Principais

Faturamento

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN

ajuda/inserir_debito_tipo_vigencia.txt · Última modificação: 31/08/2017 01:11 (edição externa)