ajuda:cobranca:gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas
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Tabela de conteúdos
Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas
O objetivo desta funcionalidade é gerar arquivo texto das faturas agrupadas por cliente responsável. Ela pode ser acessada via Menu de sistema, no caminho: GSAN > Cobranca > Gerar Arquivo Texto das Faturas Agrupadas.
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
Observação
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Acima, informe os dados necessários para a geração do arquivo e clique em . O sistema envia o arquivo texto para processamento Batch, após efetuar algumas validações:
- Nenhum registro encontrado:
- Caso a busca não retorne nenhum registro, o sistema envia email para o usuário que fez a solicitação informando que o processo NÃO foi concluído com sucesso.
- Validar referência:
- Caso a referência esteja inválida, o sistema exibe a mensagem Referência inválida e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar referência final menor que referência inicial:
- Caso a referência final seja anterior à referência inicial, o sistema exibe a mensagem Referência Final do Período é anterior à Referência Inicial do Período e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar existência do código do cliente:
- Caso o código do cliente informado não exista, o sistema exibe a mensagem Código do Cliente inexistente e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar código de cliente final menor que código de cliente inicial:
- Caso a código de cliente final seja anterior ao código de cliente inicial, o sistema exibe a mensagem Código do Cliente Final é anterior ao Código do Cliente Inicial e retorna para o passo correspondente no fluxo principal.
- Verificar preenchimento dos campos:
- Caso o usuário não informe ou selecione o conteúdo de algum campo necessário à atualização do grupo, o sistema exibe a mensagem Informe «nome do campo que não foi preenchido ou selecionado» e retorna para o passo correspondente no fluxo secundário.
Tela de Sucesso
Preenchimento dos Campos
Campo | Orientações para Preenchimento |
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Referência das Faturas(*) | Campo obrigatório - Informe as datas referentes ao período das faturas, no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Código do Cliente Responsável Superior | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita os campos: “Código do Cliente Inicial”; e “Código do Cliente Final”. Informe o código do cliente responsável superior, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Faixa por Cliente Responsável: | |
Código do Cliente Inicial | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”. Informe o código do cliente inicial, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Código do Cliente Final | Caso este campo seja informado, o sistema desabilita o campo “Código do Cliente Responsável Superior”. Informe o código do cliente final, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Funcionalidade dos Botões
Botão | Descrição da Funcionalidade |
---|---|
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite limpar o conteúdo da tela. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retornar a tela principal. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a geração do arquivo texto das faturas agrupadas. |
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
ajuda/cobranca/gerar_arquivo_texto_das_faturas_agrupadas.1504141869.txt.gz · Última modificação: 22/12/2017 18:51 (edição externa)