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Tabela de conteúdos
Inserir Comando de Negativação
O objetivo desta funcionalidade é inserir um comando de negativação, evitando a emissão de aviso de corte para cliente que possua CPF/CNPJ válido, e que, algum dia, já foi enviado para o SPC ou SERASA. |
A funcionalidade pode ser acessada via Menu do sistema no caminho: GSAN > Cobrança > Negativação > Inserir Comando de Negativação. |
Feito isso, o sistema acessa a tela a seguir:
Observação
Informamos que os dados exibidos nas telas a seguir são fictícios, e não retratam informações de clientes. |
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Selecione, obrigatoriamente, o Negativador cadastrado e o Tipo do Comando, entre Por Critério e Por Matrícula de Imóveis. Feito isso, no Gerar Movimento Inclusão Negativação, é verificado o Critério de Negativação para o Imóvel. Caso o Indicador Negativação de Cliente seja Sim e o imóvel não estiver em Situação Especial de Cobrança, o imóvel poderá ser negativado, caso contrário, não é negativado. No Inserir Comando de Negativação, quando o Tipo de Comando for Por Matrícula de Imóveis, o sistema não permite a inclusão de imóveis que estejam em situação especial de cobrança e/ou que tenham no Perfil o indicador na opção Sim, o que desconsidera o processo de Negativação.
Preenchidos os campos da tela Inserir Comando de Negativação, clique no botão |
Opção: POR CRITÉRIO
Informe, obrigatoriamente o negativador, selecionando uma das opções disponibilizadas pelo sistema, e o tipo do comando Por Critério. Em seguida, clique no botão O sistema exibirá a tela com as seguintes Abas, conforme apresentadas a seguir:
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Aba Dados Gerais
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. No campo Negativar apenas débitos do cliente atual, informe de se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, a negativação será efetuada por período. Para a CAGEPA, a negativação seleciona débitos com até 10 anos de vencidos.
Caso deseje pesquisar algum comando, clique no botão
Ao clicar no botão |
Informe os parâmetros para pesquisa, sendo obrigatória a marcação de uma das opções do Comando Simulado:
O Titulo do Comando pode ser informado apenas parte do título, ou Iniciando pelo texto, ou Contendo o texto.
Os campos referentes ao Período de Geração do Comando e Período de Execução do Comando, devem ser informados no formato DD/MM/AAAA (dia, mês, ano), ou clicando no botão
O Código do Usuário Responsável pode ser informado de duas maneiras: ou informando manualmente ou clicando no botão
Feito isso, clique no botão |
Na tela ICN - Por Critério - Aba Dados Gerais, informe o código o usuário responsável, ou clique no botão |
Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Débito. |
Aba Débito
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Depois, informe obrigatoriamente se a inserção do comando de negativação considerará as Contas em Revisão, as Guias de Pagamento, a exigência de ao menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado, além de alguma eventual Parcela em Atraso ou Carta de Parcelamento em Atraso recebida. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Imóvel. |
Aba Imóvel
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Nesta aba, informe obrigatoriamente se o imóvel se encontra em Situação Especial de Cobrança, selecionando, em caso afirmativo, a situação especial da lista disponibilizada pelo sistema. Faça o mesmo procedimento para a Situação de Cobrança. Em seguida, informe se o imóvel encontra-se na situação de Imóvel com Baixa Renda ou se pertence à Categoria Público. Para mais detalhes sobre o preenchimento dos campos clique aqui. Acesse agora a Aba Localização. |
Aba Localização
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse aqui para ver os detalhes de seu preenchimento. Em seguida, acesse a Aba Exclusão. |
Aba Exclusão
Para detalhes sobre o preenchimento dos campos acima clique AQUI. Caso deseje informar algum campo dessa aba, acesse aqui para ver os detalhes de seu preenchimento. Agora veremos a opção de Inserir Comando de Negativação por Matrícula de Imóveis. |
Opção: POR MATRÍCULA DE IMÓVEIS
Informe, obrigatoriamente o negativador e o tipo do comando Por Matrícula de Imóvel, e, em seguida, clique no botão |
Informe, obrigatoriamente, os campos da tela para o comando de negativação por matrícula de imóveis, clicando no botão
Clique no botão |
Acima, Informe a matrícula do imóvel para o processo de negativação, ou clique em |
O sistema exibe os dados sobre o imóvel, o cliente, e as contas em atraso. Em seguida, clique no botão |
Tela de Sucesso
Por Matrícula de Imóvel
Por Critério
Atenção: durante todo o procedimento de inserção de um comando de negativação, o sistema efetua validações, à medida em que preenchemos os campos. São elas:
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Preenchimento dos Campos
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Identificação da CI | Campo obrigatório - Informe um texto livre. |
Usuário Responsável | Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Imóvel com Baixa Renda | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o imóvel é de baixa renda, caso contrário, informe a opção Não. |
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção Não. |
Imóvel de Categoria Público | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que o imóvel é de categoria pública, caso contrário, informe a opção Não. |
Só Considerar CPF/CNPJ Válido | Campo obrigatório - A opção Sim é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha Permissão Especial. |
Negativar apenas débitos do cliente atual | Selecione entre Sim ou Não se deseja efetuar a negativação apenas do cliente atual. Caso selecione Não, a negativação será efetuada por período. |
Nome do Arquivo | Clique em ![]() |
Imóveis | Campo obrigatório - Informar pelo menos uma matrícula de imóvel, permitindo adicionar novas matrículas e remover matrículas já incluídas. Para cada matrícula informada, o sistema faz as validações: Verifica se a matrícula do imóvel já existe na lista; Verificar existência de negativação para o imóvel; Verifica se o imóvel está na tarifa social; Verifica se o imóvel encontra-se em baixa renda; Verifica se o imóvel é de órgão público; Verifica o Indicador de Negativação do Perfil; Verifica se o imóvel está excluído: Para cada matrícula informada, o sistema verifica a existência dela no cadastro; Verifica a existência da matrícula do imóvel; Verifica a existência de conta em nome do cliente; Verifica o bloqueio de negativação para o cliente. |
Preenchimento dos Campos
Aba Dados Gerais
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Título | Campo obrigatório - Pode ser digitado apenas parte do título e usar as opções de Iniciando pelo texto ou Contendo o texto. |
Descrição da Solicitação | Este campo é para texto livre, com no máximo 100 (cem) caracteres. |
Simular a Negativação | Campo obrigatório - A opção Sim, seleciona apenas os comandos simulados; A opção Não, seleciona apenas os comandos não simulados. |
Executar o Comando a Partir da Simulação | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim que indica ao sistema para execução do comando a partir da simulação, caso contrário, informe a opção Não. |
Comando de Simulação | Permite consultar um comando de simulação. |
Data Prevista para Execução | Data prevista para execução do comando de negativação, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). |
Usuário Responsável | Campo obrigatório - Informe o código do usuário responsável, com no máximo 9 (nove) dígitos, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Quantidade Máxima de Inclusões | Quantidade máxima de inclusões, campo numérico. |
Só Considerar CPF/CNPJ Valido | Campo obrigatório - A opção Sim é padrão do sistema Gsan e só poderá ser alterada por usuário que tenha Permissão Especial. |
Titularidade do CPF/CNPJ da Negativação | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizada pelo sistema e clique no botão ![]() Para remover um item cadastrado, clique no botão ![]() |
Aba Débito
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Período de Referência do Débito | Informe o período de referência do débito (inicial e final), no formato mm/aaaa (mês, ano). |
Período de Vencimento do Débito | Informe o período de vencimento do débito, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano), ou clique no botão ![]() |
Valor do Débito | Informe o intervalo de valor do débito a ser considerado. |
Número de Contas | Informe o intervalo de número de contas a ser considerado. |
Considerar Contas em Revisão | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção Não. |
Considerar Guias de Pagamento | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as guias de pagamento, caso contrário, informe a opção Não. |
Exigir ao Menos uma Conta em Nome do Cliente Negativado | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve exigir ao menos uma conta em nome do cliente negativado, caso contrário, informe a opção Não. |
Parcela em Atraso | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerada as contas em revisão, caso contrário, informe a opção Não. |
Dias em Atraso de Parcelamento | Informe a quantidade de dias em atraso de parcelamento a ser considerado no processamento. |
Recebeu Carta de Parcelamento em Atraso | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para indicar que deve ser considerado que o cliente recebeu carta de parcelamento em atraso, caso contrário, informe a opção Não. |
Dias em Atraso Após Recebimento da Carta | Informe a quantidade de dias em atraso após o recebimento da carta que deve ser considerado no processamento. |
Aba Imóvel
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Cliente | Informe o código do cliente, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Tipo de Relação | Campo obrigatório - Selecione uma das opções disponibilizadas pelo sistema. |
Imóvel com Sit. Especial de Cobrança | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel com situação especial de cobrança, caso contrário, informe a opção Não. |
Situação Especial de Cobrança | Selecione uma ou mais opções de situação especial de cobrança. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em segui clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Imóvel com Sit. de Cobrança | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em situação de cobrança, caso contrário, informe a opção Não. |
Imóveis com Baixa Renda | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel em situação de baixa renda, caso contrário, informe a opção Não. |
Imóvel de Categoria Público | Campo obrigatório - Selecione a opção Sim para considerar o imóvel emcategoria público, caso contrário, informe a opção Não. |
Situação de Ligação de Água | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Situação de Ligação de Esgoto | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Subcategoria | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Perfil do Imóvel | Selecione um perfil ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Tipo de Cliente | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Aba Localização
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Negativador | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Grupo de Cobrança | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Gerência Regional | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Unidade de Negócio | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Localidade Polo | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Localidade Inicial | Informe o código da localidade, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Setor Comercial Inicial | Informe o código do setor, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Localidade Final | Informe o código da localidade, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Setor Comercial Final | Informe o código do setor comercial, ou clique no botão ![]() Para apagar o conteúdo do campo, clique no botão ![]() |
Aba Exclusão
Campo | Preenchimento dos Campos |
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Quantidade de Dias | Este campo é exibido pelo sistema e não permite alteração nesta tela. |
Motivo de Retorno | Selecione uma ou mais opções disponibilizadas pelo sistema, clicando sobre o item desejado. Para selecionar mais de uma opção, mantenha a tecla CTRL pressionada e, em seguida clique no(s) item(ns) desejado(s). |
Funcionalidade dos Botões
Botão | Descrição da Funcionalidade |
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![]() | Ao clicar neste botão, o sistema avança para tela seguinte. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema pesquisa a existência de comando de negativação já incluído. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema executa pesquisa com base nos parâmetros informados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite consultar um dado nas bases de dados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema apaga o conteúdo do campo em exibição. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite adicionar matrículas do imóvel à lista para negativação. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema remove o item da base de dados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela anterior. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema retorna à tela de filtro. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema volta à tela anterior. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema desfaz o último procedimento realizado. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema cancela a operação e retorna à tela principal. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema permite selecionar uma data válida, no formato dd/mm/aaaa (dia, mês, ano). Para obter detalhes sobre o preenchimento do campo de datas, clique no link Pesquisar Data - Calendário. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema limpa o conteúdo dos campos na tela. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a inserção do dados. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema fecha a tela em exibição. |
![]() | Ao clicar neste botão, o sistema comanda a execução com base nos parâmetros informados. |